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Q

老師,請問一下,我們公司是建筑掛靠公司,我們所掛靠的公司收取我們百分之一的管理費(fèi)和百分之二的企業(yè)所得稅,但是我們每次有收入進(jìn)賬的時候都需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳0.2%的企業(yè)所得稅預(yù)繳,為啥公司還要扣百分之二的企業(yè)所得稅?而且每次都要求全額提供成本票,就算是扣百分之二的企業(yè)所得稅,那也是利潤部分扣,怎么是按照收入總額扣呢?

2021-01-03 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-03 15:07

你好,很高興為你解答,你可以讓對方扣除,你異地預(yù)交的那部分。

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齊紅老師 解答 2021-01-03 15:08

這個要求是合理的,可以跟對方商量。

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您好 這個是被掛靠公司的硬性規(guī)定 您全額提供了成本發(fā)票 根本就不存在利潤 不需要繳納企業(yè)所得稅的
2021-01-03
你好,很高興為你解答,你可以讓對方扣除,你異地預(yù)交的那部分。
2021-01-03
是的,掛靠是特殊業(yè)務(wù),對方要求不合理的,可以與對方好好溝通協(xié)商的。(這些都不是法定的,是可以協(xié)商的)
2020-06-11
你這里的增值稅印花稅是合理的。那么企業(yè)所得稅不同的企業(yè)他會有差異。如果說你是掛靠人家公司,你就是需要給人家開具發(fā)票的,這個是合理的。具體上交的這個發(fā)票之后,稅率是多少?要看對方的一個企業(yè)本身的一個情況,還有是你給他開這個發(fā)票開的是多少稅率的,什么發(fā)票都會有影響。
2020-03-29
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2024-08-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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