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個體戶7月在稅局代開了增值稅專票,當即扣了增值稅和城市維護建設稅。9月開了紅字發(fā)票,相應的增值稅未退回。10申請退回,稅局未通過?,F(xiàn)在要怎么做這筆賬?錢就幾十塊錢,還要申請退回嗎?

2021-01-03 08:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-01-03 08:29

同學你好 借 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸 應付賬款

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快賬用戶3573 追問 2021-01-03 08:33

我先前的紅字我已經(jīng)做了這個賬,現(xiàn)在是應交增值稅這個余額借方,現(xiàn)在要怎么弄。另外這次增值稅申報表上已扣繳的增值稅也比需繳納的多一分。這個要怎么弄

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齊紅老師 解答 2021-01-03 09:48

借:其他應收款 貸:應交稅費-應交增值稅

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同學你好 借 主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸 應付賬款
2021-01-03
都可以 你先在稅務局允許你們退稅嗎
2020-10-14
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認,本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進項稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
你好,因為你交錢的分錄沒做,交錢會借:應交稅費 貸:銀行存款
2020-10-23
您好 再開出之前(作廢)的發(fā)票的紅字票來沖現(xiàn)在的稅款這樣比較好
2022-04-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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