你好,沒(méi)有特殊情況是15號(hào),法定節(jié)假日順延
老師好!我看抄稅的時(shí)候,上面顯示鎖死期是21號(hào),這是說(shuō)明在21號(hào)之前報(bào)完稅就可以 ,還是必須每月都是15號(hào)之前報(bào)完呢?
老師說(shuō),在16號(hào)之前必須完成清卡,否則不能開(kāi)票。我的疑問(wèn)是:每月1號(hào)到15號(hào)之間都不能開(kāi)票嗎?是不是必須報(bào)稅完成之后,清卡以后才能開(kāi)發(fā)票?
老師好,老板有家各獨(dú),核定征收的。他馬上準(zhǔn)備轉(zhuǎn)讓掉,現(xiàn)在我已經(jīng)報(bào)完稅了,他叫我進(jìn)行利潤(rùn)分配。這個(gè)月報(bào)稅截至期26號(hào),如果在26號(hào)之前分配完我重新申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表就可以了吧?那如果是在26號(hào)以后我分配了,和申報(bào)成功的表不一樣,有什么影響嗎?或者說(shuō) 怎么操作啊?
老師,我自己的店是個(gè)個(gè)體戶(hù),去年8月31號(hào)注冊(cè)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,可是一直都沒(méi)有申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,現(xiàn)在準(zhǔn)備做21年的個(gè)人所得稅匯算清繳,系統(tǒng)提示21年的經(jīng)營(yíng)期間按季度申報(bào),那是不是我在經(jīng)營(yíng)期間的每個(gè)季度都要報(bào)稅呢?把之前的個(gè)稅按季度報(bào)完才能做匯算清繳是嗎?
老師,公司有利潤(rùn),準(zhǔn)備分紅,必須完全按照投資比例對(duì)每個(gè)股東進(jìn)行分紅嗎,還是說(shuō)可以按照約定比例。 比如說(shuō)8月1號(hào),扣除20%個(gè)稅發(fā)放分紅后,是在9月15號(hào)之前申報(bào)個(gè)稅嗎,就是發(fā)一次申報(bào)一次?
老師:請(qǐng)問(wèn)我們單位是房東,租戶(hù)也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開(kāi)給我們的祖戶(hù)?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過(guò)香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣(mài)。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,想咨詢(xún)一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問(wèn)我們 可以讓供應(yīng)商開(kāi)一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開(kāi)普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿(mǎn)500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊
請(qǐng)問(wèn) 對(duì)話(huà)CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬(wàn),各認(rèn)繳出資10萬(wàn),都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿(mǎn)500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到
那這個(gè)月順延嗎?
你好,這月到20號(hào)申報(bào)
我們要怎么才能知道,每個(gè)月是多少號(hào)截止呢?
你可以搜一下有今年申報(bào)期文件