同學(xué)你好, 收到銀行承兌匯票 借,應(yīng)收票據(jù) 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增——銷項(xiàng) 貼現(xiàn) 借,銀行存款 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸,應(yīng)收票據(jù) 初級(jí)實(shí)務(wù)第二章應(yīng)收票據(jù)有這個(gè)內(nèi)容

1.日的:掌握應(yīng)收票據(jù)取得、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)讓、到期收回的核算。 2.資料:藍(lán)天公司2019年7月1日銷售給鴻運(yùn)公司一批商品,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為20000元,增值稅額為3400元;當(dāng)日收到鴻運(yùn)公司開出的期限為3個(gè)月,票面利率為5%,面值為23400元的商業(yè)承兌匯票一張。3個(gè)月后票據(jù)到期,藍(lán)天公司收回 款項(xiàng),存入銀行。 3.要求: (1)對(duì)藍(lán)天公司取得的商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理 (2)對(duì)藍(lán)天公司到期收回票款的業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。 (3)如果票據(jù)到期后,鴻運(yùn)公司無力支付票款,請(qǐng)對(duì)該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理 (4)如果8月1日藍(lán)天公司將該票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓,取得生產(chǎn)用的A材料,該材料金額為20000元,增值稅稅率為序%,收到補(bǔ)付款97.5元并存人銀行。請(qǐng)對(duì)該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 (5)如果藍(lán)天公司兩個(gè)月后將持有的商業(yè)承兌匯票申請(qǐng)貼現(xiàn),貼現(xiàn)率為8%。請(qǐng)計(jì)算貼現(xiàn)凈額,并對(duì)藍(lán)天公司的該筆業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 老師 可以給答案我嗎 我看看孩子寫的對(duì)不對(duì)
M公司于2010年6月5日收到甲公司當(dāng)日簽發(fā)的商業(yè)承兌匯票一張,用以償還前欠M公司貨款。該票據(jù)面值800000元,期限90天。年利率2%,2010年7月5日,M公司因急需資金,將該商業(yè)匯票向銀行貼現(xiàn),年貼現(xiàn)率3%,貼現(xiàn)款已存入M公司的銀行存款賬戶。要求:(1)編制債務(wù)人甲公司簽發(fā)并承兌商業(yè)匯票的會(huì)計(jì)分錄;(2)計(jì)算M公司該項(xiàng)應(yīng)收票據(jù)的貼現(xiàn)利息和貼現(xiàn)凈額;(3)編制M公司貼現(xiàn)上項(xiàng)票據(jù)的會(huì)計(jì)分錄;(4)2010年7月末,M公司對(duì)所貼現(xiàn)的上項(xiàng)應(yīng)收票據(jù)在財(cái)務(wù)報(bào)告中應(yīng)如何披露?(5)2010年8月,M公司得知甲公司涉及一樁經(jīng)濟(jì)訴訟案件,銀行存款已全部被凍結(jié)。對(duì)上項(xiàng)已貼現(xiàn)的商業(yè)匯票,我M公司應(yīng)如何進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。(6)2010年9月初上項(xiàng)票據(jù)到期,甲公司未能付款。此時(shí)M公司的會(huì)計(jì)處理又將如何進(jìn)行
老師您好! 我剛接手大學(xué)校園卡會(huì)計(jì).對(duì)校園卡的賬務(wù)處理不會(huì)。校園卡的資金流是這樣子的,學(xué)校做一批卡發(fā)給學(xué)生和老師,老師通過現(xiàn)金充值和轉(zhuǎn)賬充值到校園卡上。這時(shí)我做賬:借:銀行存款一一校園卡充值款。 貸:其他應(yīng)付款。 接下來給商戶結(jié)賬我就不知怎么做了。商戶太多.學(xué)校職能部門,后勤集團(tuán),怎么樣做到這些部門去呢?求解!
老師,我是會(huì)計(jì)學(xué)堂會(huì)員,對(duì)收到電子銀行存兌匯票和票據(jù)貼現(xiàn)的賬務(wù)處理,不知道怎么做,很陌生,我應(yīng)該去聽哪一個(gè)針對(duì)的課件
老師們,我們公司的A和B兩個(gè)客戶在2019年10月份之前有個(gè)電子銀行承兌匯票20萬,A公司是出票人,B公司收票人,在前期會(huì)計(jì)都沒有下這兩個(gè)公司的賬,2019年10月31日我公司到賬這20萬元,現(xiàn)在賬面上是前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)下賬A公司應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款各20萬,出納和負(fù)責(zé)人也說不清楚,老師我現(xiàn)在就想知道這個(gè)承兌匯票到賬最終應(yīng)該下哪個(gè)客戶的應(yīng)收賬款才是正確的?
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個(gè)崗位做過的老師,給個(gè)實(shí)實(shí)在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第18號(hào)至幾月幾日起實(shí)行。

