你好,可以的。因?yàn)槟銈兊臉I(yè)務(wù)是真實(shí)發(fā)生的,但是用加油票不建議的。這個(gè)跟實(shí)際的業(yè)務(wù)就完全不一樣了

舉例說明,假設(shè)買了水果看望住院的員工,花了400但是只有收據(jù)400,沒有發(fā)票,如果我拿400加油票作為附件,那我報(bào)銷內(nèi)容是要寫實(shí)際內(nèi)容寫還是?我做賬怎么做?一般做賬是要按照附件發(fā)票是什么內(nèi)容,才做什么分錄嗎?
公司買炸雞犒勞員工,但是沒有發(fā)票,后來找的加油票和餐飲票,這樣可以嗎?我實(shí)際做賬的時(shí)候是按照實(shí)際發(fā)票內(nèi)容入賬嗎?
老師好,業(yè)務(wù)實(shí)際花費(fèi)是餐飲,但是后面貼的發(fā)票什么都有,快遞費(fèi)都被貼后面了,出納不是專業(yè)人員,是其他人兼職的,也不問我,就給報(bào)銷了,現(xiàn)在我收到這樣單據(jù),是按照餐費(fèi)入賬,還是按發(fā)票內(nèi)容入賬,有個(gè)餐費(fèi)清單的,這個(gè)怎么做賬
你好,公司內(nèi)賬例如實(shí)際買筆記本100元,但是對(duì)方不開發(fā)票,員工報(bào)銷時(shí)找了100元的餐飲發(fā)票用于替換發(fā)票,這種情況報(bào)銷單內(nèi)容應(yīng)該按筆記本寫還是餐費(fèi)寫?
員工報(bào)銷的金額是50,實(shí)際提供的發(fā)票是60元,給員工轉(zhuǎn)的報(bào)銷款也是轉(zhuǎn)的50,那么做賬的時(shí)候按照發(fā)票60元入賬還是按照50入賬呢?如果按照50入賬,那么報(bào)銷金額跟發(fā)票金額不一致,這種怎么處理呢? 主要是每個(gè)月都有這個(gè)情況存在,主要是報(bào)銷費(fèi)用很多沒發(fā)票 員工去找的替代發(fā)票,報(bào)銷單的內(nèi)容和發(fā)票內(nèi)容也不一致,這種有沒有風(fēng)險(xiǎn),
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


沒有其他發(fā)票了,只有油票了怎么辦?
你好,那么從賬務(wù)處理的角度上,建議作為差旅費(fèi)入賬的