出口退稅這部分的計(jì)算,如果是有退稅的部分就是按退稅率計(jì)算。如果是沒(méi)有退稅的部分,就是抵減國(guó)內(nèi)銷售的增值稅

公司外購(gòu)了一份貨物金額是1500,對(duì)方開(kāi)具的是普票,所以沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,賬上入了的營(yíng)業(yè)外支出1500,那么我們計(jì)提銷項(xiàng)稅的時(shí)候是按1500×13%算,還是1500/1.13*0.13算呢
老師您好!我們上月開(kāi)票出口的那部分零稅率,金額為30萬(wàn),那么我們要留抵的是不是最少要有30萬(wàn)/1.13*0.13的進(jìn)項(xiàng)稅才可以全部退?。?/p>
老師您好,我們出口退稅的那部分怎么計(jì)算呢?是是用開(kāi)票金額/1.13*0.13嗎?
老師您好!算出口退稅的話,是用那個(gè)開(kāi)票金額* 退稅率嗎?我們是13% 的稅率?還是說(shuō)要先除以1.13再*0.13?
老師你好,如果我在平臺(tái)上查詢到我們的出口貨物,退稅率是13%,我們收到合同的金額比如是280000元,那么我們可以收到退稅金額是不是280000*0.13=36400元
請(qǐng)問(wèn)老師,單位給車(chē)輛上的保險(xiǎn)需要申報(bào)印花稅么?
老師,遮陽(yáng)傘開(kāi)票項(xiàng)目名稱是什么范圍
請(qǐng)問(wèn)老師2024年12月資產(chǎn)負(fù)債表都不平了,是哪里有問(wèn)題?
現(xiàn)在減免稅額余額在借方280
請(qǐng)問(wèn):根據(jù)圖中紅色框內(nèi)的描述,契稅應(yīng)該怎么交?
老師你好,簽合同設(shè)置“千分之五”一般用0.5%還是5‰,哪種更合規(guī)。
付出去的對(duì)公賬戶驗(yàn)證費(fèi)做營(yíng)業(yè)外支出還是財(cái)務(wù)費(fèi)用?
往年有一筆稅控維護(hù)費(fèi),借管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,現(xiàn)在怎么調(diào)整
老師,電子稅務(wù)局法人掃臉時(shí)長(zhǎng)在哪設(shè)置呀
供應(yīng)商貨款10個(gè),100元,但是到貨多了5個(gè),就是15個(gè),150元,那庫(kù)存做150元嗎


退稅率13%,開(kāi)票開(kāi)的是0稅率
迷個(gè)是全額退稅,就是進(jìn)項(xiàng)稅可以全額抵稅,
就是國(guó)內(nèi)先申報(bào)交稅,然后再退稅嗎?必須要有足額額進(jìn)項(xiàng)稅才可以退吧
國(guó)內(nèi)申報(bào)關(guān)稅的話,可以抵扣國(guó)外需要退的增值稅,就是國(guó)外銷售抵減國(guó)內(nèi)銷售應(yīng)交稅費(fèi)。
就是我們要勾選的時(shí)候是不是要把國(guó)內(nèi)那部分銷售對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅勾選再加上出口那部分的進(jìn)項(xiàng)稅一起勾選才能保證全額退稅呢?
這個(gè)是國(guó)外銷售采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行勾選認(rèn)證
老師不是太明白,我就是說(shuō)我們這個(gè)月有留抵,要留抵的金額是不是要大于等于退稅額才可以全退稅呢?
你說(shuō)的完全正確,就是退稅額大于留抵稅額才能全額退稅。
老師說(shuō)反了嗎?還是我理解錯(cuò)了,退稅額小于留抵稅額,那個(gè)退稅額才能全部退掉,誰(shuí)小選誰(shuí)吧!
哪個(gè)數(shù)據(jù)小,就按哪個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行退稅。 就是退稅額小于留抵稅額時(shí),就是按退稅額進(jìn)行退稅。如果是退稅額大于留抵額稅額,只能按留抵稅額退稅。