出口退稅這部分的計(jì)算,如果是有退稅的部分就是按退稅率計(jì)算。如果是沒有退稅的部分,就是抵減國(guó)內(nèi)銷售的增值稅
公司外購(gòu)了一份貨物金額是1500,對(duì)方開具的是普票,所以沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,賬上入了的營(yíng)業(yè)外支出1500,那么我們計(jì)提銷項(xiàng)稅的時(shí)候是按1500×13%算,還是1500/1.13*0.13算呢
老師您好!我們上月開票出口的那部分零稅率,金額為30萬,那么我們要留抵的是不是最少要有30萬/1.13*0.13的進(jìn)項(xiàng)稅才可以全部退啊?
老師您好,我們出口退稅的那部分怎么計(jì)算呢?是是用開票金額/1.13*0.13嗎?
老師您好!算出口退稅的話,是用那個(gè)開票金額* 退稅率嗎?我們是13% 的稅率?還是說要先除以1.13再*0.13?
老師你好,如果我在平臺(tái)上查詢到我們的出口貨物,退稅率是13%,我們收到合同的金額比如是280000元,那么我們可以收到退稅金額是不是280000*0.13=36400元
老師你好,多付計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,少付計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問老師附件怎么寫呀?請(qǐng)老師寫一個(gè)模板?因?yàn)槲覀兏段锪魃俑?.38元,多付電費(fèi)0.42元,請(qǐng)問老師附件是什么?
請(qǐng)問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進(jìn)項(xiàng)稅這種情況,我看網(wǎng)上說有什么納稅調(diào)整,當(dāng)月不申報(bào)等下個(gè)月一起申報(bào),這樣可以嗎?
這個(gè)是浙江省紹興市上虞區(qū)的最低檔社保繳納費(fèi)用明細(xì),這里面的比例是不是有問題
老師,資本公積不是可以彌補(bǔ)虧損的嗎?
對(duì)于投房出售的分錄,問:公允價(jià)值變動(dòng)和公允價(jià)值變動(dòng)損益區(qū)別是什么?我理解的好像是同一個(gè)意思,分錄中是不是重復(fù)轉(zhuǎn)了其他業(yè)務(wù)成本?
公司員工開自己車出差加油費(fèi)可以公司報(bào)銷嗎?
抖音收款,抖音平臺(tái)扣的手續(xù)費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目 是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 還是計(jì)入銷售費(fèi)用-抖音平臺(tái)手續(xù)費(fèi)
這道題講的戰(zhàn)略哪一章節(jié)的知識(shí)點(diǎn)
老師:企業(yè)租入房子用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),每月支付的房租費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用對(duì)嗎
進(jìn)行發(fā)放村集體經(jīng)濟(jì)投資分紅款時(shí),可以直接借記:收益分配-未分配收益貸記:銀行存款嗎?
退稅率13%,開票開的是0稅率
迷個(gè)是全額退稅,就是進(jìn)項(xiàng)稅可以全額抵稅,
就是國(guó)內(nèi)先申報(bào)交稅,然后再退稅嗎?必須要有足額額進(jìn)項(xiàng)稅才可以退吧
國(guó)內(nèi)申報(bào)關(guān)稅的話,可以抵扣國(guó)外需要退的增值稅,就是國(guó)外銷售抵減國(guó)內(nèi)銷售應(yīng)交稅費(fèi)。
就是我們要勾選的時(shí)候是不是要把國(guó)內(nèi)那部分銷售對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅勾選再加上出口那部分的進(jìn)項(xiàng)稅一起勾選才能保證全額退稅呢?
這個(gè)是國(guó)外銷售采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行勾選認(rèn)證
老師不是太明白,我就是說我們這個(gè)月有留抵,要留抵的金額是不是要大于等于退稅額才可以全退稅呢?
你說的完全正確,就是退稅額大于留抵稅額才能全額退稅。
老師說反了嗎?還是我理解錯(cuò)了,退稅額小于留抵稅額,那個(gè)退稅額才能全部退掉,誰小選誰吧!
哪個(gè)數(shù)據(jù)小,就按哪個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行退稅。 就是退稅額小于留抵稅額時(shí),就是按退稅額進(jìn)行退稅。如果是退稅額大于留抵額稅額,只能按留抵稅額退稅。