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Q

2019年4月5日,某行政單位用財政授權支付方式支付水費1500元,污水處理費300元,共計1800元。請為該業(yè)務編制會計分錄 注:(1)第1、2空為財務會計分錄,第3、4空為預算會計分錄;

2021-01-02 09:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-02 09:07

你好, 財務會計做分錄: 借業(yè)務活動費用 貸零余額賬戶用款額度 預算會計做分錄: 借行政支出 貸資金結存…零余額賬戶用款額度

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快賬用戶8153 追問 2021-01-02 10:03

13。某單位2019年4月10日購入一批為工程準備的物資A產品,財政 授權支付20000另外用銀行存款支付運雜費1000元。5月1日 的物資用于建設B項目,6月1,再次領用40%的物資.8月1日,工程完工 剩下的物資轉為本單位的庫存物品管理 14。某單位2019年1月8日委托B公司開發(fā)一個業(yè)務息系統(tǒng),合同規(guī)定 該信息系統(tǒng)總計600000元,合同簽訂10個工作日內預付20000元開發(fā)費 用。項日周期為三個月,于4月8日完成驗收,并支付剩余開發(fā)費用,全部使用 信息化建設項目經(jīng)費 某單位建設一個室外公共健身器材,于2019年月1日完工交并交付使 用,但尚未辦理《工決算,暫時按照“在建工程”賬面價值2

13。某單位2019年4月10日購入一批為工程準備的物資A產品,財政
授權支付20000另外用銀行存款支付運雜費1000元。5月1日
的物資用于建設B項目,6月1,再次領用40%的物資.8月1日,工程完工
剩下的物資轉為本單位的庫存物品管理
14。某單位2019年1月8日委托B公司開發(fā)一個業(yè)務息系統(tǒng),合同規(guī)定
該信息系統(tǒng)總計600000元,合同簽訂10個工作日內預付20000元開發(fā)費
用。項日周期為三個月,于4月8日完成驗收,并支付剩余開發(fā)費用,全部使用
信息化建設項目經(jīng)費
某單位建設一個室外公共健身器材,于2019年月1日完工交并交付使
用,但尚未辦理《工決算,暫時按照“在建工程”賬面價值2
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齊紅老師 解答 2021-01-02 10:10

你好,麻煩你重新提問,一個一個提問好嗎. 這樣回答會對不上號。

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快賬用戶8153 追問 2021-01-02 10:13

某單位2019年4月10日購入一批為工程準備的物資A產品,財政 授權支付20000另外用銀行存款支付運雜費1000元。5月1日 的物資用于建設B項目,6月1,再次領用40%的物資.8月1日,工程完工 剩下的物資轉為本單位的庫存物品管理

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快賬用戶8153 追問 2021-01-02 10:14

謝謝老師提醒

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齊紅老師 解答 2021-01-02 10:16

5月1號領用沒有顯示50%

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快賬用戶8153 追問 2021-01-02 10:18

某單位2019年4月10日購入一批為工程準備的物資A產品,財政授權支付20000另外用銀行存款支付運雜費1000元。5月1日,領用50%的物資用于建設B項目,6月1,再次領用40%的物資.8月1日,工程完工剩下的物資轉為本單位的庫存物品管理

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齊紅老師 解答 2021-01-02 10:19

1.購進 借工程物資21000 貸零余額賬戶用款額度20000 銀行存款1000

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齊紅老師 解答 2021-01-02 10:20

預算會計做分錄: 借事業(yè)支出21000 貸資金結存…零余額賬戶用款額度20000 資金結存…貨幣資金1000

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齊紅老師 解答 2021-01-02 10:22

2. 5.1領用 借在建工程21000*50%=10500 貸工程物資10500 3. 6.1領用 借在建工程8400 貸工程物資21000*40%=8400

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齊紅老師 解答 2021-01-02 10:24

4. 8.1工程完工 借固定資產18900 貸在建工程18900(21000*90%) 借庫存物品2100 貸工程物資21000*10%=2100

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齊紅老師 解答 2021-01-02 10:25

好的,建議重新提問了。

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快賬用戶8153 追問 2021-01-02 10:25

某單位2019年1月8日委托B公司開發(fā)一個業(yè)務息系統(tǒng),合同規(guī)定 該信息系統(tǒng)總計600000元,合同簽訂10個工作日內預付20000元開發(fā)費 用。項日周期為三個月,于4月8日完成驗收,并支付剩余開發(fā)費用,全部使用 信息化建設項目經(jīng)費

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齊紅老師 解答 2021-01-02 10:29

借預付賬款200000 貸銀行存款200000 預算會計做分錄 借事業(yè)支出200000 貸資金結存…貨幣資金200000

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齊紅老師 解答 2021-01-02 10:30

借無形資產600000 貸銀行存款400000 預付賬款200000 預算會計做分錄 借事業(yè)支出400000 貸資金結存…貨幣資金400000

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快賬用戶8153 追問 2021-01-02 10:31

某單位于2019年6月1日購買一塊公園綠地,支付價款200000元, 同時發(fā)生相關稅費20000元,用銀行存款支付。每月折舊2000元,進行計提 折舊的會計處理,

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快賬用戶8153 追問 2021-01-02 10:32

某單位于2019年6月1日購買一塊公園綠地,支付價款200000元, 同時發(fā)生相關稅費20000元,用銀行存款支付。每月折舊2000元,進行計提 折舊的會計處理,

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齊紅老師 解答 2021-01-02 10:35

借無形資產220000 貸銀行存款220000 預算會計做分錄 借事業(yè)支出220000 貸資金結存…貨幣資金220000

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齊紅老師 解答 2021-01-02 10:36

借單位管理費用2000 貸無形資產累計攤銷2000

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快賬用戶8153 追問 2021-01-02 10:41

某單位2019年1月10日取得某項短期投資G債券110萬元,包括尚未支付的利息10萬元,全部用銀行存款支付。3月1日收到前期尚未支付的利息10萬元。6月30日,收到持有期間利息20萬元。7月30日,以130萬元將該短期投資售出

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齊紅老師 解答 2021-01-02 10:48

借短期投資110 貸銀行存款110 預算會計做分錄 借投資支出110 貸資金結存…貨幣資金110

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齊紅老師 解答 2021-01-02 10:51

3月1號收利息 借銀行存款10 貸短期投資10 預算會計做分錄 借資金結存…貨幣資金10 貸投資支出10

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齊紅老師 解答 2021-01-02 10:52

6.30收到利息 借銀行存款20 貸投資收益20 預算會計做分錄 借資金結存…貨幣資金20 貸投資預算收益20

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齊紅老師 解答 2021-01-02 10:54

7.30出售 借銀行存款130 貸短期投資100 投資收益30 預算會計做分錄 借資金結存…貨幣資金130 貸其他結余100 投資預算收益30

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快賬用戶8153 追問 2021-01-02 10:56

2019年1月10,某單位從證券市場上購入A公司于2018年1月1日發(fā)行的債券,該債券為4年期,票面年利率為4%,到期日為2022年1月1日,到期日一次性歸還本金及利息,購入債券的面值為1000萬元,實際支付銀行存款1040萬元

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齊紅老師 解答 2021-01-02 10:59

麻煩重新提問吧,沒有時間回答了

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快賬用戶8153 追問 2021-01-02 11:02

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-02 11:07

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好, 財務會計做分錄: 借業(yè)務活動費用 貸零余額賬戶用款額度 預算會計做分錄: 借行政支出 貸資金結存…零余額賬戶用款額度
2021-01-02
你好 1、財務會計: 借:零余額賬戶用款額度100000   貸:財政撥款收入1000000 預算會計: 借:資金結存——零余額賬戶用款額度100000   貸:財政撥款預算收入100000 2、財務會計: 借:財政應返還額度80000   貸:財政撥款收入80000 預算會計: 借:資金結存——財政應返還額度80000   貸:財政撥款預算收入80000
2022-12-17
你好 1、財務會計: 借:零余額賬戶用款額度100000   貸:財政撥款收入1000000 預算會計: 借:資金結存——零余額賬戶用款額度100000   貸:財政撥款預算收入100000 2、財務會計: 借:財政應返還額度80000   貸:財政撥款收入80000 預算會計: 借:資金結存——財政應返還額度80000   貸:財政撥款預算收入80000
2022-12-17
同學你好 你的問題是什么
2023-04-07
你好 財務會計 借 庫存物品 68000 貸 零余額賬戶 68000 預算會計 借 事業(yè)支出 68000 貸 資金結存 68000
2022-12-25
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