 
                            同學你好。生產產品送到外部檢測機構進行檢測,送檢的產品應做視同銷售處理。 借:管理費用-質檢費 貸:營業(yè)收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:營業(yè)成本 貸:庫存商品

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,生產型企業(yè),庫存產品送去A公司檢測,最后,產品被A公司檢測消耗掉,我們付檢測費,A公司給我們開票。這相關分錄該如何寫?
老師 您好 我的問題是:甲公司是abc會計師事務所的常年審計客戶,a注冊會計師負責審計甲公司2019年財務報表評估,認為商譽減值存在特別風險,與商譽減值審計相關的部分事項如下 2020年第一季度,甲公司某重要子公司的醫(yī)用防護產品開始熱銷,甲公司認為該事項不影響與該子公司相關商譽的減值測試,a注冊會計師檢查了期后相關產品的銷售情況,認可了管理層的做法。老師CPA的做法恰當嗎?原因是?謝謝(答案是恰當)
我們是經貿公司 我們做了一款產品,但是我們沒有具備生產的條件,就我們購買輔料,出檢測費用,認證費用,委托人家生產加工,這樣我應該怎么做分錄,怎么核算它這款產品的成本金額呢 我9月份開始做的,就有一個購買輔料的購銷合同,我就付款了,還沒有收到發(fā)票,這個時候我應該怎么做賬。然后我11月份收到購買輔料的發(fā)票了,我又應該怎么做賬。產品生產好了我收到產品了 我又應該怎么做會計分錄呢,我支付了代加工的費用2萬元,代加工的單價是1支一塊錢,但是我付了2萬塊錢,他們就給我了18000支產品,這個時候我又應該怎么做分錄呢?,最后這些費用是不是都應該算在這18000多支產品的成本
公司僅生產A、B兩種產品.2009年5月初投產A、B兩種產品,分別為300件和200件,相關資料如下:1,同耗用甲材料58800kg,該材料單位計劃成本10元,成本差異率2%,單位消耗定額A、B產品分別為4kg、8kg,車間一般耗用材料8000元2,A、B產品共同耗用燃料費59976元3,A、B產品共耗用電力費用97200元.兩種產品的單位生產公示分別為100小時和120小時.4,應付職工薪酬為300000元,其中,生產A、B產品的工人工資薪金為200000元,車間管理人員工資薪金為30000元,企業(yè)管理人員工資薪金為70000元。要求:1,根據(jù)產品材料定位耗用量比例分配材料費用,并編制會計分錄2,根據(jù)A、B產品耗用的材料費用比例分配燃料費用,并編制會計分錄3,根據(jù)A、B產品的生產工時分配電力費用,并編制會計分錄4,根據(jù)生產工人工資薪金的比例分配制造費用,并編制會計分錄(麻煩做好了發(fā)給我昨天那個老師一直說在做現(xiàn)在還沒發(fā)出來)
我們賣產品給A公司,有產品檢測費,我們代收代付,現(xiàn)在開銷售發(fā)票,A公司讓我們把檢測費發(fā)票也一并開出,可以這樣開么?我們制造業(yè),沒有檢測這一經營范圍,是收A轉的檢測費幫忙出去檢測的
 
                老師請問:賬面有存貨,現(xiàn)在在對帳收回。現(xiàn)在開票出去的話會不會有風險提示,這是以前的存貨進項發(fā)票也是以前的。現(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會不會提示有銷無進。
老師,不實際支付的人工費分錄怎么做? 就是有款產品坐起來比較費時間,我想把把這個多出來的工序,每個產品算人工費5元,就想增加這款產品的成本
一般納稅人發(fā)票開錯了怎么紅沖?
請問 更改網(wǎng)銀每個月銀行對賬單的聯(lián)系人必須去柜臺嗎 能不能網(wǎng)銀更改
個體工商戶,個人所得稅經營所得是怎么申報?按季度申報嗎?
老師,我們是當月發(fā)上月的工資,那上月有個新員工,在個稅系統(tǒng)填此人入職日期,填10月還是11月
老師你好,當時買設備的時候沒有發(fā)票,用了一段時間后單位用不到了,現(xiàn)在出售給對方,對方要求要開發(fā)票,我們公司能開嗎?我們是餐飲行業(yè),出售的是餐飲設備,價值十萬左右
老師你好,我們給職工買的勞保用品,記到管理費用300.貸職工福利費300 借職工福利費300貸銀行存款300是不是記到福利費里專票就不能扣除了
怎么看賬有沒有問題,從代賬公司接過來了
老師,個人做電商的,沒有營業(yè)執(zhí)照,7-9收入是61萬,請問要申報收入嗎?去哪里申報啊,要交多少稅呢
老師,他們公司也開票給我司,那么我費用不就是又做了一遍?
付檢測費的時候計入管理費用。
事實上你這個業(yè)務的話就只交了一個檢測費和一個增值稅,因為前面那個管理費用和主營業(yè)務收入對營業(yè)利潤的影響之間只差一個增值稅銷項稅。