您好 請問實際需要進項稅額轉出么
老師,你好,請問17年的賬務他們的進項稅額轉出結轉到了,未交增值稅下,但是計提的時候直接按照交稅的金額計提的,相當于未交增值稅就有掛賬多出來這個進賬轉出的金額,那現在改怎么調整勒?謝謝
現在查賬發(fā)現17年進項稅額轉出,賬面做了調整 但當年報稅的時候按進項稅沒有轉出報的 現在賬面應交增值稅賬面借方有余額 要怎么處理
您好,發(fā)現去年以前的會計做進項稅轉出時沒有進費用,正確分錄:借銷售費用電費,貸:進項稅額轉出。但會計沒有進費用,賬務處理做的是,借:應交稅費應交增值稅進項稅額轉出,貸:進項稅。 我現在需要調整嗎,我應該怎么做賬務處理呢?
之前會計2018年5月進項稅額留抵42836.96沒有轉出,現在我接手賬上應交稅費應交增值稅賬面貸方多出42836.96,現在應該怎么調賬,會計分錄怎么做
21年11月賬面做了一筆進項轉出,借:庫存商品 負數金額,借:進項稅額轉出 負數金額,貸:應付賬款 負數金額,當時申報表也報了轉出,賬面和報表是一致的。 之后,在22年4月發(fā)現去年11月實際是沒有轉出的,然后去稅局修改了21年的申報表,我想問下,那對應賬面應該怎么做賬?
固定資產的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權,該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關會計分錄
上月申報個稅的時候,沒注意到忘記填社保費扣除費用,導致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結。就是我們先發(fā)貨給門店,當月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經完工的成品正常返工和因質量原因或報廢損失導致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統,對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
實際需要 是福利費的發(fā)票
那您可以填附表二 做進項稅額轉出申報