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老師,對方上個月打款,我這個月月初給他開專票,那他能不能做上個月的抵扣

2020-12-31 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-31 17:52

你好,增值稅沒法抵扣上個月的。

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快賬用戶1211 追問 2020-12-31 17:53

那他今天最后一天剛打款,我沒法開票,只能下個月給他開票都不行,漂都沒有用?

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齊紅老師 解答 2020-12-31 17:56

你好,抵扣增值稅是抵扣不了成本,可以抵扣的。

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快賬用戶1211 追問 2020-12-31 17:59

那就是用于其他項目抵抗,也是一樣有用,不是那么多稅額浪費了是吧

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齊紅老師 解答 2020-12-31 18:01

可以抵扣成本,但是12月31號之后的發(fā)票抵扣不了12月份的銷項。

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你好,增值稅沒法抵扣上個月的。
2020-12-31
你好? 不能夠抵扣的。 業(yè)務(wù)的本質(zhì)是在小規(guī)模期間發(fā)生的 。 不能抵扣??
2020-10-26
你好,都是同一個企業(yè)的,可以的。但是你得正常的做收入和成本
2022-02-12
是的,這個月的進貨做暫估就是了。然后正常結(jié)轉(zhuǎn)
2023-08-30
您好,感謝您的提問,很高興能夠為您解答。(不好意思,我又不小心搶了,下次我注意看清楚,不再搶了,請諒解,感謝) ?抵扣條件與付款無關(guān):?客戶是否付款不影響客戶認證抵扣。只要發(fā)票真實、交易合規(guī)且未逾期,客戶可在4月認證期內(nèi)正常抵扣進項稅額。 ?如果客戶已經(jīng)抵扣,你這邊允許沖紅,但需客戶配合 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》(2016年第47號),即使客戶已抵扣,您仍可開具紅字發(fā)票,但必須由客戶發(fā)起紅字信息表流程: ① 客戶在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)提交《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》; ② 客戶需同步轉(zhuǎn)出已抵扣的進項稅額(在提交信息表的次月申報表填報轉(zhuǎn)出); ③ 您憑信息表開具紅字發(fā)票,并沖減當期銷項稅額 希望我的解答對您有幫助,后續(xù)有任何問題歡迎隨時聯(lián)系。
2025-03-26
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