要是這個(gè)離職不帶走,是留公司才可以抵扣,做辦公費(fèi)
企業(yè)是一般納稅人,員工買了一個(gè)手機(jī),可以開專票抵扣,嗎?
公司買了一個(gè)手機(jī),是一般納稅人,他可以開專票嗎?這個(gè)費(fèi)用怎么做才可以進(jìn)行一個(gè)抵扣呢?
老師,公司是一般納稅人,買了一部,開的手機(jī)增值稅專票可以勾選抵扣嗎?
一般納稅人 買手機(jī)開的專票 能拿來抵扣嗎
老師是這樣的,我這邊是一般納稅人,對(duì)方給我給我開了一張專票是是買的手機(jī),我這邊可以抵扣嗎?
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
就是老板買的,不會(huì)帶走
可以開專票進(jìn)行抵扣是嗎?
之前一直以為必須用于成本的票才可以抵扣銷項(xiàng)稅,這種費(fèi)用類的進(jìn)項(xiàng)票也是可以抵扣銷項(xiàng)稅的,是嗎?
可以這個(gè)是可以的可以