同學(xué)你好,如果開的是公司的名字,是可以抵扣的;
對(duì)方是自產(chǎn)自銷林木的,開出的發(fā)票是免稅的發(fā)票,我這邊是一般納稅人,對(duì)方開給我們公司的發(fā)票可以抵扣9個(gè)進(jìn)項(xiàng)點(diǎn)是嗎?那對(duì)方是必須是要開專票還是普票
老師是這樣的,我這邊是一般納稅人,對(duì)方給我給我開了一張專票是是買的手機(jī),我這邊可以抵扣嗎?
老師我這邊一般納稅人企業(yè)注銷了,我們開出給對(duì)方發(fā)票對(duì)方還沒抵扣,會(huì)影響對(duì)方的以后抵扣嗎?
老師我這是一般納稅人,對(duì)方給我開了一張10萬的專票,我這個(gè)月銷售了一半,開了專票,抵扣的話應(yīng)該怎么抵扣呢?
老師你好,我是一般納稅人,那對(duì)方公司是修車的,然后開一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我,我沒抵扣,那現(xiàn)在他這個(gè)增值稅沒抵扣了稅額,那我這個(gè)分錄可以這樣寫嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
開的公司名義,做為員工的福利費(fèi)可以抵扣嗎
我這邊不是買手機(jī)的
同學(xué)你好,如果是公司用的,可以計(jì)辦公費(fèi);如果是給員工個(gè)人,就是所有權(quán)歸員工了,計(jì)入福利費(fèi),不做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣;
好的謝謝老師
不客氣 的,祝您 學(xué)習(xí)愉快;