你好 現(xiàn)在都可以自己開了
老師,個(gè)體戶可以自行開具增值稅專用發(fā)票嗎?
老師,個(gè)體戶什么情況下可以自行開具專票?
老師好,個(gè)體工商戶類型的機(jī)械廠,在什么情況下可以開具13% 的增值稅專用發(fā)票?
個(gè)體工商戶的費(fèi)用都可以無發(fā)票是的不,麻煩講下具體什么情況下可以
老師,自然人可以去稅務(wù)局代開專票不?個(gè)體工商戶可以自行開具專票不?謝謝
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問已計(jì)提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬在5.31號(hào)之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬的稅,算問題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
嗯嗯,老師個(gè)體戶開專票,需要收入達(dá)到多少才能申請(qǐng)開具,還是說做完稅務(wù)登記就可以領(lǐng)專票了呢
沒有限制 都可以有自己開的
老師,個(gè)體戶這月開具普票10萬,專票31萬,增值稅專票和普票部門怎樣增稅呢?文件里說季度不超過30萬免征,是含稅收入30萬,還是不含稅收入30萬?
你好 全部繳納 不含稅的
就是,普票不含稅10萬和專票不含稅31萬都繳納增值稅
老師,應(yīng)該怎樣去理解季度不超過30萬免征增值稅,這句話呢?普票季度開6萬? 專票季度20萬,這種情況需要專票和普票還需要征增值稅嘛?
是的 所有的銷售額合計(jì)不到30萬 普票可以免增值稅 超過了全部繳納
老師,這種情況這季度普票6萬? 專票20萬 銷售額不到30萬,所以普票免征,但是專票20萬需要繳納增錄稅。
你好 是的 是的 是的
老師,就是專票部分,不管超沒超30萬,都需要繳納增值稅
你好 對(duì)的 開專票沒有減免