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老師好!年底結(jié)賬,是把利潤總額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤還是把凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤?

2020-12-30 15:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-30 16:01

你好,把凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

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快賬用戶8756 追問 2020-12-30 16:02

可以給我寫一下年底結(jié)賬的具體分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 16:09

盈利這么做,虧損反向 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤

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快賬用戶8756 追問 2020-12-30 16:11

我的進項稅還有余額,這個用轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 16:19

你平時銷項進項都結(jié)轉(zhuǎn)了,就都把余額結(jié)轉(zhuǎn)了,老師是不做結(jié)轉(zhuǎn)的,這個沒有硬性規(guī)定的

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快賬用戶8756 追問 2020-12-30 16:21

不轉(zhuǎn)下年還能繼續(xù)抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 16:24

進項稅額,沒抵扣完的,下年可以繼續(xù)抵扣呀

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快賬用戶8756 追問 2020-12-30 16:26

就放在進項稅額里,不轉(zhuǎn)也能抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 16:36

抵扣不是你申報的時候就會自動的嗎,? ? 可以不做進銷項結(jié)轉(zhuǎn)分錄。做這筆就好了。 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄:月份終了,企業(yè)計算出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”科目;

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快賬用戶8756 追問 2020-12-30 16:40

老師,我的本年利潤是貸方-850,我是借:利潤分配-未分配利潤-850,貸:本年利潤-850嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 16:43

是的,分錄沒錯的。 你的提問老師已回答完畢,老師回答其他問題去了

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快賬用戶8756 追問 2020-12-30 16:44

那怎么本年利潤還有余額?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 16:51

看錯了,你余額貸方,結(jié)轉(zhuǎn)寫借方? ?借:本年利潤-850, 貸:利潤分配-未分配利潤-850

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快賬用戶8756 追問 2020-12-30 16:58

剛剛您沒回,我寫成了借:利潤分配-未分配利潤850,貸:本年利潤850,這樣寫行嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-30 17:08

你好,這樣寫也沒錯。

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快賬用戶8756 追問 2020-12-30 17:50

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-30 18:00

不客氣,很高興能幫到您

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你好,把凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
2020-12-30
你好,是把凈利潤的數(shù)字結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤
2021-01-08
同學(xué),這兩個分錄的借貸主要看你的本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)前的借貸
2021-11-19
你好,是的,是這樣的
2022-01-17
你好,是的,同學(xué)的理解非常正確。
2022-03-06
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