你好,把凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
老師好!年底結(jié)賬,是把利潤總額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤還是把凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤?
老師,月末我只到結(jié)轉(zhuǎn)損益這一步就結(jié)賬了,沒有把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤。而是到年末才一次性把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤這樣可以嗎?
年底本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 還是利潤分配-未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
老師 年末結(jié)轉(zhuǎn)完損益 然后在把利潤表中的凈利潤總額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤嗎?
年末結(jié)賬,把未分配利潤轉(zhuǎn)到本年利潤,還是把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤?。窟€有跨年2021年末轉(zhuǎn)2022年,也要轉(zhuǎn)到未分配利潤?
老師你好,就是留底的進項稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會計分錄應(yīng)該怎么做
工商年報的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
報企業(yè)所得稅年報時,資產(chǎn)總額跟自己算的不一樣,上傳的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表我對過了,沒有問題,但是系統(tǒng)帶出來的資產(chǎn)總額跟自己算的不一樣,這是為什么呢
老師,預(yù)存的油卡是不是應(yīng)計入預(yù)付賬款
老師好,退個人保證金,因為總公司破產(chǎn)找不到賬務(wù),但確實沒退給個人,后來做營業(yè)外支出一千元,只有證明,沒有票據(jù)。這個匯算清繳要調(diào)整嗎?在哪里填列調(diào)整?麻煩了
財產(chǎn)租賃所得的收入應(yīng)納個人所得稅稅率是多少
建筑工程,分項目核算收入、成本、利潤、做工程項目利潤表。工程項目收入是不含稅收入,項目利潤表要減增值稅嗎
工程勞務(wù)和工程服務(wù)有什么區(qū)別老師
老師,外匯管理局和中國人民銀行期初匯率是一樣的嗎
老師好,請問個人稅務(wù)??代開20000勞務(wù)費 維修費發(fā)票,扣多少個稅?
可以給我寫一下年底結(jié)賬的具體分錄嗎?
盈利這么做,虧損反向 借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤
我的進項稅還有余額,這個用轉(zhuǎn)嗎?
你平時銷項進項都結(jié)轉(zhuǎn)了,就都把余額結(jié)轉(zhuǎn)了,老師是不做結(jié)轉(zhuǎn)的,這個沒有硬性規(guī)定的
不轉(zhuǎn)下年還能繼續(xù)抵扣嗎?
進項稅額,沒抵扣完的,下年可以繼續(xù)抵扣呀
就放在進項稅額里,不轉(zhuǎn)也能抵扣嗎?
抵扣不是你申報的時候就會自動的嗎,? ? 可以不做進銷項結(jié)轉(zhuǎn)分錄。做這筆就好了。 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄:月份終了,企業(yè)計算出當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”科目;
老師,我的本年利潤是貸方-850,我是借:利潤分配-未分配利潤-850,貸:本年利潤-850嗎?
是的,分錄沒錯的。 你的提問老師已回答完畢,老師回答其他問題去了
那怎么本年利潤還有余額?
看錯了,你余額貸方,結(jié)轉(zhuǎn)寫借方? ?借:本年利潤-850, 貸:利潤分配-未分配利潤-850
剛剛您沒回,我寫成了借:利潤分配-未分配利潤850,貸:本年利潤850,這樣寫行嗎?
你好,這樣寫也沒錯。
好的,謝謝
不客氣,很高興能幫到您