您好 固定資產(chǎn)繼續(xù)計提折舊 一般凈值就是固定資產(chǎn)現(xiàn)值 折舊后還繼續(xù)使用的話 暫時不需要處理
老師好,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應該怎么弄呢
請問一下,老師,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應該怎么弄呢
你好老師,現(xiàn)在半路接賬,老板估計一下固定資產(chǎn)現(xiàn)值,例辦公室設備用了4年,那么只能折舊一年嗎。折舊后的余額,怎么樣處理呢。
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產(chǎn)和累計折舊,但入賬時沒把固定資產(chǎn)計入到固定資產(chǎn)卡片里,只把固定資產(chǎn)手動輸入起初余額里,之后21年固定資產(chǎn)累計折舊時只計提21年新增的固定資產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬分感謝您
處理固定資產(chǎn)是否會出現(xiàn)累計折舊余額是借方的情況? 如果沒說明入錯賬了,累計折舊之前用了兩個核算維度,一個辦公家具,一個電子產(chǎn)品,2022年11月處理家具和電子設備的的時候應該用錯了核算維度,導致2022年底的累計折舊就是借方余額了,請問一下現(xiàn)在2023年匯算清繳的累計折舊要怎么寫,然后要在匯算清繳前調(diào)整一下賬務科目嗎??
老師你好,請問一下,我們是開餐廳的,買進來的煙,酒,水糖果這些直接就銷售給顧客,這個銷售時分錄要怎么做???謝謝
你好老師,爸爸和兒子注冊一家公司當股東,承擔無限連帶責任嗎
付款小麥收購款3個農(nóng)戶總款1551938.51元,現(xiàn)開了3張農(nóng)戶收購發(fā)票。請問按每張發(fā)票金額分解增值稅,還是按總額1551938.51元分解,小數(shù)四舍五入保留兩位小數(shù)?
老師,我是湖南的企業(yè) 老板想成立一家新的小規(guī)模公司,可以線上申請嗎?還是能線上開辦?
老師,請問增值稅,城建稅,教育附加稅,地方教育附加稅,工會經(jīng)費,怎么做賬
老師,光伏行業(yè),企業(yè)給安裝戶農(nóng)戶的補貼要怎么入賬
對經(jīng)營管理老板想要的數(shù)據(jù): 1、要單位工時成本(目的就是報價工時成本):是要直接人員+間接人員的工資+變動成本和固定成本(固定成本就是房租、水電等等)還有出差的報銷的管理費用 就是我們6個月的開銷,6個月的數(shù)據(jù),總的支付出去的工資+這個, 也可以簡單理解為:我們6個月的數(shù)據(jù)里面除了材料成本之外的成本。這個除以我們的總工時,總工時指的是我們打卡工時,就是直接人員的打卡工時,這就會等于我們的標準工時成本。這個標準工時是用來報價的 以上請解列公式
回單備注用途是財付通轉(zhuǎn)賬,我應該計入哪個科目呢
付款小麥收購款3個農(nóng)戶總款1551938.51元,現(xiàn)開了3張農(nóng)戶收購發(fā)票。請問按每張發(fā)票金額分解增值稅,還是按總額1551938.51元分解,小數(shù)四舍五入保留兩位小數(shù)?
老師,老板想新重新注冊一家新的公司,讓我代辦 需要哪些資料和手續(xù)?
請問一下,這樣折舊對嗎
您本月折舊金額怎么計算的
(入賬原值一預計凈殘值)/可使用月份
您可可使用月份是用的多少個月
折舊剩余的月數(shù)
不可以的 如果這樣的話 (入賬原值一累計折舊金額-預計凈殘值)/可使用月份
(入賬現(xiàn)值-預計凈殘值)/可使用月份
這個是每個月計提的折舊金額
之前都弄不清,半路接的,只能每月計提起來
那要(入賬現(xiàn)值-預計凈殘值)/可使用月份? ?這個不是剩余可使用月份
好,謝謝了哈
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問