您好 固定資產(chǎn)繼續(xù)計提折舊 一般凈值就是固定資產(chǎn)現(xiàn)值 折舊后還繼續(xù)使用的話 暫時不需要處理
老師好,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
請問一下,老師,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
你好老師,現(xiàn)在半路接賬,老板估計一下固定資產(chǎn)現(xiàn)值,例辦公室設(shè)備用了4年,那么只能折舊一年嗎。折舊后的余額,怎么樣處理呢。
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產(chǎn)和累計折舊,但入賬時沒把固定資產(chǎn)計入到固定資產(chǎn)卡片里,只把固定資產(chǎn)手動輸入起初余額里,之后21年固定資產(chǎn)累計折舊時只計提21年新增的固定資產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬分感謝您
處理固定資產(chǎn)是否會出現(xiàn)累計折舊余額是借方的情況? 如果沒說明入錯賬了,累計折舊之前用了兩個核算維度,一個辦公家具,一個電子產(chǎn)品,2022年11月處理家具和電子設(shè)備的的時候應(yīng)該用錯了核算維度,導(dǎo)致2022年底的累計折舊就是借方余額了,請問一下現(xiàn)在2023年匯算清繳的累計折舊要怎么寫,然后要在匯算清繳前調(diào)整一下賬務(wù)科目嗎??
老師,個體工商戶,怎么還建賬呢?報自然人扣繳客戶端里面的經(jīng)營所得和電子稅務(wù)局里面的增值稅呢?
上個月發(fā)票開錯了,這個月發(fā)票紅沖,需要做哪些處理,賬上怎么做,比如上個月開票金額38萬,這個月要調(diào)整改開37萬。
老師,我這邊需要支付一個居間費,對方是公司還是個人目前我還不知道,我這邊需要注意什么
老師,您好。有一筆公司的承兌,因為之前A公司賬戶可能被封就先背書到B公司了,兩個公司之間沒有關(guān)聯(lián),現(xiàn)在到期了,錢轉(zhuǎn)到B公司后,B再轉(zhuǎn)給A,這筆錢A公司應(yīng)該怎么記賬才合理呢
轉(zhuǎn)款信息備注與開票信息不一致可以嗎?
老師,家具安裝與維修,可以開勞務(wù)費不。
2025.5.14支付車間裝配部購買三腳插頭費用:50元計入什么科目明細(xì)?
綠化帶廠地維修費做什么科目
老師,編寫劇本的收入,發(fā)票怎么開?
2025.5.7支付行政部購買光盤費用及跑腿費:72元計入什么科目明細(xì)?
請問一下,這樣折舊對嗎
您本月折舊金額怎么計算的
(入賬原值一預(yù)計凈殘值)/可使用月份
您可可使用月份是用的多少個月
折舊剩余的月數(shù)
不可以的 如果這樣的話 (入賬原值一累計折舊金額-預(yù)計凈殘值)/可使用月份
(入賬現(xiàn)值-預(yù)計凈殘值)/可使用月份
這個是每個月計提的折舊金額
之前都弄不清,半路接的,只能每月計提起來
那要(入賬現(xiàn)值-預(yù)計凈殘值)/可使用月份? ?這個不是剩余可使用月份
好,謝謝了哈
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問