您好 固定資產(chǎn)繼續(xù)計提折舊 一般凈值就是固定資產(chǎn)現(xiàn)值 折舊后還繼續(xù)使用的話 暫時不需要處理
老師好,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
請問一下,老師,固定資產(chǎn)建賬的時候,按去年的數(shù)據(jù)做下來,每月折舊額不一樣,是因為以前年度有提折舊,之后很久一段時間又沒計提折舊,后面前任的會計重新計提折舊的時候用原值減殘值減累計折舊這樣去計提的,導(dǎo)致現(xiàn)在我按賬上余額做下來,算出來的折舊不一樣,這應(yīng)該怎么弄呢
你好老師,現(xiàn)在半路接賬,老板估計一下固定資產(chǎn)現(xiàn)值,例辦公室設(shè)備用了4年,那么只能折舊一年嗎。折舊后的余額,怎么樣處理呢。
老師,您好!21年接手的公司,20年此公司有固定資產(chǎn)和累計折舊,但入賬時沒把固定資產(chǎn)計入到固定資產(chǎn)卡片里,只把固定資產(chǎn)手動輸入起初余額里,之后21年固定資產(chǎn)累計折舊時只計提21年新增的固定資產(chǎn),現(xiàn)在匯算清繳也結(jié)束了像這種情況怎么處理好?一定要幫我解決,如果是您怎么處理,先萬分感謝您
處理固定資產(chǎn)是否會出現(xiàn)累計折舊余額是借方的情況? 如果沒說明入錯賬了,累計折舊之前用了兩個核算維度,一個辦公家具,一個電子產(chǎn)品,2022年11月處理家具和電子設(shè)備的的時候應(yīng)該用錯了核算維度,導(dǎo)致2022年底的累計折舊就是借方余額了,請問一下現(xiàn)在2023年匯算清繳的累計折舊要怎么寫,然后要在匯算清繳前調(diào)整一下賬務(wù)科目嗎??
那法人不是股東,給公司投資款,共享收益共擔(dān)風(fēng)險,也可以計入實收資本嗎,還是計入什么科目
你好老師 收回應(yīng)收賬款實際因收191000元 但收到198000元,多收部分會計分錄怎么做 謝謝
一員工用別人的卡收工資可以嗎?那報個稅報誰的
借款里面違約責(zé)任是必須要有的嗎?
老師,開出去發(fā)票多少噸,開進來也要多少噸,噸位要一樣嗎?還是開少點也可以
出口貨物,進項發(fā)票回不來,銷項不敢開。申報的時候一直在按報關(guān)單做未開票收入,怎么辦,這樣一直報下去?
掛靠方交了增值稅,要不要收取對方企業(yè)所得稅,不算企業(yè)所得稅會不會虧?
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
老師,銷售團隊有4個人,業(yè)績之和是2萬,人均的話是2萬?4人=5000對嗎?
請問一下,這樣折舊對嗎
您本月折舊金額怎么計算的
(入賬原值一預(yù)計凈殘值)/可使用月份
您可可使用月份是用的多少個月
折舊剩余的月數(shù)
不可以的 如果這樣的話 (入賬原值一累計折舊金額-預(yù)計凈殘值)/可使用月份
(入賬現(xiàn)值-預(yù)計凈殘值)/可使用月份
這個是每個月計提的折舊金額
之前都弄不清,半路接的,只能每月計提起來
那要(入賬現(xiàn)值-預(yù)計凈殘值)/可使用月份? ?這個不是剩余可使用月份
好,謝謝了哈
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問