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你好老師 收回應收賬款實際因收191000元 但收到198000元,多收部分會計分錄怎么做 謝謝

2025-07-25 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-07-25 13:49

同學,你好
這個錢要還回去嗎??

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快賬用戶9595 追問 2025-07-25 13:50

不還了 后面還有業(yè)務 留都抵減少后面運費了

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齊紅老師 解答 2025-07-25 13:51

同學,你好
借:銀行存款198000
貸:應收賬款 198000
就是掛著應收賬款里面

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快賬用戶9595 追問 2025-07-25 13:52

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-25 13:53

不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!

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同學,你好
這個錢要還回去嗎??
2025-07-25
借銀行存款1800 營業(yè)外支出200, 貸應收賬款2000。
2023-09-05
你好 借 銀行 營業(yè)外支出? 貸應收
2021-08-24
你好同學借:銀行存款 133382 財務費用18 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值 稅
2021-01-26
你好!借銀行存款 貸營業(yè)外收入—稅收減免 企業(yè)所得稅 借:應交稅費—應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 調(diào)整未分配利潤,分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤
2022-05-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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