同學,你好
這個錢要還回去嗎??
老師,你好,收到客戶購車款133400元,開發(fā)票133400元,但是因為客戶刷的pos機,扣除pos機手續(xù)費18元,實際到賬133382元。怎么做會計分錄
應收賬款29132,實際收到29000,132元是收不到的了,應怎么做會計分錄
老師,你好,我有應收帳款確定收不回來了,做壞賬準備,什么做分錄,謝謝
你好老師!應收賬款貸方余額是對方多付給我方企業(yè)的1000元,這部分應是我方以購物卡的方式還回去,這1000元怎么做賬?謝謝!
老師,收到貨款,借:銀行存款100貸:應收賬款 100實際貨款80,多收部分20元給客戶退回去,做相反分錄嗎?借:應收賬款 貸:銀行存款20
匯算清繳后取得發(fā)票還能稅前扣除嗎
第十二題,如何判斷沒有沒包含重大融資成分
你好老師,一般納稅人成本票可以用普票吧?
老師 您好,應發(fā)5550的工資和應發(fā)5000的工資要交的個人所得稅一樣嗎?
老師,我們公司昨天付運輸公司各種原材料運費10000元,今天運輸公司退回運費1050元,請問退回的運費1050元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
甲公司與丁公司達成債務重組協(xié)議,丁公司豁免了甲公司的債務100萬元。請問,甲公司對于丁公司之間的債務重組,確認投資收益100萬元?還是確認其他收益100萬元?
老師我這個申請殘保金上年職工默認9人,個稅上算平均10.8這個應該怎么填,改成10.8嗎?上年在職職工工資總額全年個稅申報的工資嗎
我們單位是工業(yè)企業(yè),都是接的小合同,一個小合同四天左右就生產(chǎn)完工了,而且一個車間的工人分成好幾拔,同時生產(chǎn)不同的單子。月末計提的人工工資,計入到什么科目?
老師,工地負責人來報銷餐費和買水,煙,零工工資,零星材料都沒發(fā)票,只有他自己手寫的收據(jù),怎么整?金額上萬了
老師,我想請問下,購入固定資產(chǎn)時暫時沒有收到發(fā)票,用銀行存款支付,這個怎么做分錄,幾個月后收到發(fā)票13個點,如何做分錄
不還了 后面還有業(yè)務 留都抵減少后面運費了
同學,你好
借:銀行存款198000
貸:應收賬款 198000
就是掛著應收賬款里面
好的 謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!