你好,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,看本年利潤的金額。
老師,你好,我問一下就是明細(xì)表中的本年利潤金額和利潤表中的凈利潤是不一樣的嗎,那我們結(jié)轉(zhuǎn)本年計算應(yīng)該按哪個提
年底結(jié)賬時,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 到 未分配利潤 改金額不是應(yīng)該跟利潤表中凈利潤金額一樣嗎?為什么我自動結(jié)轉(zhuǎn)后,金額和利潤表表中的凈利潤是不一樣的
請問一下,我們十二月份結(jié)完帳,把利潤表里面的凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面了,那老師請問一下利潤表里面有一項年初未分配利潤是哪個數(shù),是我沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前的凈利潤,還是結(jié)轉(zhuǎn)完以后的凈利潤和利潤分配的合計金額
您好,老師,我今天做賬的時候發(fā)現(xiàn)12月忘記把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了,但是結(jié)轉(zhuǎn)時發(fā)現(xiàn)會計軟件上本年利潤明細(xì)賬的數(shù)和利潤表凈利潤差7000多,這兩個為什么會不一樣呢?應(yīng)該照那個數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)呢?
你好,老師,我們結(jié)轉(zhuǎn)2022年本年利潤,利潤表的營業(yè)利潤和凈利潤都是正數(shù),應(yīng)該怎么做分錄,金額應(yīng)該是正數(shù)還是負(fù)數(shù)呢?
物流公司,司機報銷的違章費用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應(yīng)商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應(yīng)商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進(jìn)項稅要自己算出來嗎?這個賬務(wù)怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費用 進(jìn)項稅費 貸:應(yīng)付 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應(yīng)付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應(yīng)付(剩余部分) 進(jìn)項稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務(wù)師當(dāng)審計助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨資企業(yè)嗎,
老師,應(yīng)付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產(chǎn)加工公司,進(jìn)來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項合同還是進(jìn)銷項合同之合繳納