直接作為正常的銷售牛肉開具普通發(fā)票。
老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺(tái),我們就給商場開了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺(tái) ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉鲑u,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預(yù)付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說商場搞活動(dòng)本來我家賣的價(jià)錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動(dòng),老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們該怎么定價(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做?。∈指兄x
老師我們公司銷售羊肉,還賣羊肉卡,客戶可以用事先買的羊肉卡在我們的網(wǎng)上商城兌換羊肉。請問老師,賣羊肉卡的增值稅發(fā)票怎么開,是開不征稅發(fā)票嗎?能開專票嗎?名稱就寫羊肉卡對嗎?
老師,咨詢個(gè)問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺(tái)設(shè)備,當(dāng)時(shí)的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺(tái)設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個(gè)月老板把這臺(tái)設(shè)備賣給了一個(gè)客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個(gè)問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的品名不一致,這樣會(huì)不會(huì)有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師,電商公司,一般納稅人,店鋪主營商品是羊肉,增值稅免稅,現(xiàn)有羊肉提貨卡(客戶購買該卡后,可在有效期內(nèi)要求店鋪銷售羊肉給他),像這種我們作為銷售方開票時(shí)商品類型選什么?
老師,電商公司,一般納稅人,店鋪主營商品是羊肉,增值稅免稅,現(xiàn)有羊肉提貨卡(客戶購買該卡后,可在有效期內(nèi)要求店鋪銷售羊肉給他),像這種我們作為銷售方開票時(shí)商品類型選什么?
1.2021年3月12日從證券市場上購入B公司的股票,購入價(jià)450000元,另支付交易費(fèi)用20000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為1200。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個(gè)分錄)⑴_(tái)___⑵____⑶____⑷____2.2021年4月1日從證券市場上購入C公司的債券,實(shí)際支付235000元,其中含有已到付息期、但尚未支取的利息5000元,另支付交易費(fèi)用6000元(普通發(fā)票)。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個(gè)分錄)⑸____⑹____⑺____⑻____3.2021年4月25日,甲公司收到上述C公司債券的利息5000元,存入銀行。⑼____⑽____4.2021年12月31日,上述B公司的股票公允價(jià)值為430000元。⑾____⑿____5.2021年12月31日,上述,C公司的債券公允價(jià)值為246000元。⒀____⒁6.2022年2月15日,甲公司將持有的B公司股票出售,售價(jià)為420000元,含交易費(fèi)用16000元和增值稅額960元,款項(xiàng)全部收歸銀行15.16.171819共5空7.計(jì)算上題轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
老師,4月申報(bào)繳納個(gè)稅的時(shí)候,因3月份工資表沒出來,無法申報(bào),之前查的時(shí)候說是可以在下月發(fā)放前申報(bào)截止期申報(bào),但是我現(xiàn)在五月申報(bào)的時(shí)候,累計(jì)收入只有3月的了,之前申報(bào)過的1-2月的工資累計(jì)不上了,怎么辦
內(nèi)賬怎么做啊收入成本全部按含稅的做?交稅的計(jì)入管理費(fèi)用?不計(jì)提工資,但折舊攤銷呢?還有什么區(qū)別?
出口退稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)去年12月收到的,在今年1月份做的退稅勾選抵扣,這項(xiàng)發(fā)票需要怎么做賬,是做到去年還是今年
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2024年少計(jì)提一個(gè)月折舊,賬務(wù)上及匯算清繳如何處理
請問剛成立的公司貨幣資金是多少呢
老師,注冊了一家公司,但沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅及填寫工商年報(bào)嗎
普通憑證,這個(gè)憑證減免稅的需要記入營業(yè)外收入嗎?是不是記入不計(jì)入都不會(huì)影響利潤呢?
老師,請問下現(xiàn)在更正了2023年的年報(bào),更正前是小微企業(yè),更正后不是,在2024年7月到2025年6月是不是都不能享受六稅兩費(fèi)減免和企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了?
辛苦圖片這個(gè)老師說下謝謝
不對吧老師
你是說預(yù)銷售時(shí),就是辦卡時(shí),開具發(fā)票,就是屬于不征稅票據(jù)。如果是兌換時(shí),就是銷售發(fā)票,需要開具普通發(fā)票,由于個(gè)人消費(fèi),不能開具專用發(fā)票。
那辦卡先入預(yù)收賬款,兌換了再轉(zhuǎn)成收入是嗎?
是的,你說的完全正確了。
銷售的時(shí)候如果是賣給公司可以開專票是吧老師
如果是公司再銷售,可以開具專用發(fā)票。
好的,謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利