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老師好,我們公司本月購買了一輛車,因無法上牌,轉(zhuǎn)到個(gè)人名下落戶,經(jīng)銷商開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問該怎么入賬呢?

2020-12-29 15:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-29 16:00

你好 你么企業(yè)付了錢的嗎

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快賬用戶9793 追問 2020-12-29 16:01

嗯,是的。我們公司付的款。

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齊紅老師 解答 2020-12-29 16:01

借其他應(yīng)收款貸銀行存款

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你好 你么企業(yè)付了錢的嗎
2020-12-29
你好,這個(gè)車,你們賬上一直沒有體現(xiàn)嗎,那當(dāng)初買車的銀行存款怎么入賬的
2020-10-30
那這種情況沒有在單位名下,那就不屬于單位的車輛單位代替支付款的時(shí)候是借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
2023-11-06
借固定資產(chǎn) 進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 長期應(yīng)付款 按月借,長期應(yīng)付款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款 公戶轉(zhuǎn)給個(gè)人就行。
2024-12-14
你好,當(dāng)時(shí)有殘值嗎?借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)收賬款1000, 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支 借固定資產(chǎn)1799,貸應(yīng)收賬款1000,銀行存款799。
2023-09-19
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