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老師好,做了材料,費用,暫估,來了發(fā)票,如何做分錄呢?

2020-12-29 12:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-12-29 12:00

你好!做相反的分錄沖減之前的暫估的分錄,然后按正確的金額做對應分錄。

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你好!做相反的分錄沖減之前的暫估的分錄,然后按正確的金額做對應分錄。
2020-12-29
你好,直接做這個分錄的負數(shù)分錄就可以了。
2022-02-13
你好,暫估金額和發(fā)票金額一致嗎,
2021-04-17
1月份回來后,正常沖銷2020年12月的分錄,再按正確的發(fā)票金額做賬務處理。
2021-01-19
您好 借:原材料 貸:應付賬款
2021-06-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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