同學(xué),你好,應(yīng)該是11月開(kāi)始,但是明年匯算清的時(shí)候,會(huì)按全年進(jìn)行核算。

這個(gè)員工入職時(shí)間發(fā)放工資時(shí)間是5月,填寫(xiě)2020年專(zhuān)項(xiàng)附加項(xiàng)目是在11月,那這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)附加項(xiàng)目累計(jì)是從幾月開(kāi)始
請(qǐng)問(wèn)2020年專(zhuān)項(xiàng)附加扣除項(xiàng)沒(méi)有填報(bào),現(xiàn)在申報(bào)12月工資累計(jì)收入11萬(wàn)多,要交1300多個(gè)人所得稅,我這個(gè)月可以補(bǔ)錄2020年的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除嗎
員工2020年12月入職,1月發(fā)放12月工資,2月申報(bào)個(gè)稅,減除費(fèi)用、收入、專(zhuān)項(xiàng)及專(zhuān)項(xiàng)附加扣除都是累計(jì)的1個(gè)月,2月發(fā)放1月工資,3月申報(bào)的,減除費(fèi)用、收入、專(zhuān)項(xiàng)及專(zhuān)項(xiàng)附加扣除累計(jì)的2個(gè)月的,這樣算 申報(bào)個(gè)稅是正確的嗎
我們6月份新成立的公司,員工6月1號(hào)入職,本應(yīng)該7月份發(fā)放工資8月份申報(bào),專(zhuān)項(xiàng)附加扣除應(yīng)該是一個(gè)月的,為什么我在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)填寫(xiě)人員信息入職時(shí)間6.1,專(zhuān)項(xiàng)附加就是是累積兩個(gè)月的呢,這是正確的嗎
員工6月入職,未申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,9月申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加扣除。那這個(gè)附加扣除(1500元),是從9月開(kāi)始扣除,還是從6月開(kāi)始累計(jì)扣除?
老師請(qǐng)問(wèn)紙質(zhì)發(fā)票什么時(shí)候停用?
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)21年會(huì)計(jì)多計(jì)提了企業(yè)所得稅,實(shí)際是前面有彌補(bǔ)虧損,匯算清繳和報(bào)表報(bào)合適呢,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購(gòu)送貨單的名稱(chēng)直接沒(méi)有中文名用型號(hào)和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開(kāi)了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒(méi)作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說(shuō))。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了,)不過(guò)現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購(gòu)客戶(hù)禮品開(kāi)專(zhuān)票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎


那為什么稅務(wù)系統(tǒng)直接抽取的數(shù)據(jù)是5月開(kāi)始,因?yàn)樗顚?xiě)了而已
同學(xué),你好,你的意思,他入職的時(shí)間5月,你在員工信息采集的時(shí)候,寫(xiě)的5月嗎?如果這樣數(shù)據(jù)會(huì)累計(jì)
對(duì),他入職是5月
信息采集是11月
同學(xué),你好,你信息采集的時(shí)候,入職寫(xiě)了五月,他會(huì)從五朋收集信息的。