你好,買稅控盤可以全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 小規(guī)模納稅人,抵減時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
購買稅控盤時(shí)分錄是管理費(fèi)用銀行存款,現(xiàn)在賬上有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸方余額,我要抵扣稅控盤金額,如何做分錄呢?
金稅盤做賬可以是下面的分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:現(xiàn)金或者銀行存款。把管理費(fèi)用這個(gè)分錄抵消了。
你好,老師買稅控盤做分錄, 借:管理費(fèi)用 ,貸:庫存現(xiàn)金 另一筆抵減的分錄到季末的時(shí)候做嗎, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵減稅額 貸:管理費(fèi)用
3月酒水專票抵扣了,有誤。這樣做對(duì)嗎? 1、抵扣的分錄照做。 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款 2、3月補(bǔ)充分錄: 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 3、申報(bào)表附表二填寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
老師,第一季度發(fā)生稅控盤維護(hù)費(fèi)時(shí),只做了分錄: 借:管理費(fèi)用280,貸:銀行存款280。這樣對(duì)不?是不是真正抵扣時(shí),才按實(shí)際抵扣金額做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
老師好,傳媒公司有一部分主播是以工資薪金發(fā)放的,一部分是以勞務(wù)報(bào)酬發(fā)放的,兩個(gè)方式發(fā)放工資時(shí)怎么做分錄???謝謝老師
老師,我們老板今天突然要用承兌匯票付工程款。目前公司沒有承兌匯票 他的意思是通過其他渠道對(duì)方給我們50萬承兌匯票 我們只付他497000 這個(gè)怎么做賬啊?
公司收到總工會(huì)的一筆款是什么情況
老師好!請(qǐng)問怎么樣區(qū)分合同負(fù)債和預(yù)計(jì)負(fù)債啊,不會(huì)用啊
預(yù)繳了項(xiàng)目所在地的所得稅,在季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,沒有走到主表里,這部分是什么時(shí)候能用?
老師,例題里面有個(gè)實(shí)際利率是隱藏條件,那怎么算出來的
這個(gè)到底該怎么寫呢?金額是一致的啊
請(qǐng)問老師,這個(gè)怎么辦
經(jīng)濟(jì)合同印花稅按什么繳納
老師,想問問,公司很少交個(gè)稅,現(xiàn)在想適當(dāng)選一兩個(gè)員工,交一點(diǎn)個(gè)稅,比如打算發(fā)對(duì)公5300的工資給他,那我填個(gè)稅綜合所得是不是填5300+425.63(社保部分),實(shí)發(fā)就是5300,這樣就交六元的個(gè)稅,對(duì)不對(duì)?
可以合并分錄嗎
你好,不可以合并分錄的
我這個(gè)月沒有收入,這兩個(gè)分錄都在本月完成可以嗎?應(yīng)交稅費(fèi)做為留抵。
你好,應(yīng)交稅費(fèi)做為留抵。
公司暖氣片價(jià)值2000多,做固定資產(chǎn)科目可以吧?另外買的保險(xiǎn)柜和鐵皮柜價(jià)值2000以下就直接進(jìn)辦公費(fèi)吧?
?你好,對(duì)的,你的理解是正確的??
公司房租一年付了3萬多,發(fā)票來了直接進(jìn)管理費(fèi)用-辦公費(fèi)?
房租一年付了3萬多,計(jì)入長期待攤費(fèi)用
房租發(fā)票來的情況下:公司剛成立沒有現(xiàn)金,房租為某人墊付,借:長期待攤費(fèi)用, 貸:其他應(yīng)付款-某某人。這樣做賬嗎
?你好,對(duì)的,你的理解是正確的??