你好,預(yù)交是所得稅在匯算清繳的時候可以申請退稅
請問,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報(bào)的時候,彌補(bǔ)虧損是不是自動生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預(yù)估企業(yè)所得稅,讓老板準(zhǔn)備多少成本?
企業(yè)預(yù)交企業(yè)所得稅,在進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表填報(bào)時,自動帶出預(yù)交的金額,進(jìn)行了彌補(bǔ)以前年度虧損,預(yù)交的企業(yè)所得稅可以辦理退稅?
第一季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時候由于沒有做完匯算清繳,沒有彌補(bǔ)以前年度虧損,第一季度有利潤,預(yù)交了企業(yè)所得稅。第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時候能不能彌補(bǔ)以前年度虧損呢
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候累計(jì)的彌補(bǔ)虧損有3033159.09元,一季度在預(yù)繳企業(yè)所得稅時,彌補(bǔ)以前年度虧損442742.6元,那在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時彌補(bǔ)以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表中,彌補(bǔ)以前虧損30萬(以前年度虧損已全部彌補(bǔ)完),在計(jì)算四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時,第9行彌補(bǔ)以前年度虧損是0還是30萬呢
增值稅分錄多計(jì)提0.01怎么做分錄調(diào)平
老師,合同是采購合同,不是開13%嗎,
運(yùn)輸公司發(fā)票怎么開具?
新公司法下,新成立的公司需要多久繳納完注冊資金
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國外公司,B是國內(nèi)公司?,F(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開具信用單的形式給對方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
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老師,1月到4月有一個原材料單價搞錯,每個上漲1.3元,同時銷售的產(chǎn)品也每個上升1.3元,不想改動前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對于離職會計(jì),原本做過的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險
今天稅局打電話,說報(bào)表有問題,在看完以后,可以肯定的是,之前預(yù)交的稅款,直接顯示了退稅,等于上一年度不需要交企業(yè)所得稅,稅局得把我的稅款退給我
你好,預(yù)交是所得稅在匯算清繳的時候可以申請退稅 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
沒有沒有
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!