國家稅務(wù)總局國稅發(fā)[1997]167號文規(guī)定:自1997年1月1日起,凡增值稅一般納稅人,無論是否有平銷行為,因購買貨物而從銷售方取得的各種形式的返還資金,均應(yīng)依所購貨物的增值稅稅率計算應(yīng)沖減的進(jìn)項稅金,并從其取得返還資金當(dāng)期的進(jìn)項稅金中予以沖減。

老師:請問商場銷售現(xiàn)金返利,在計算所得稅時,現(xiàn)金返利不能扣除嗎?是哪個文件依據(jù)?
某大型商場是增值稅一般納稅人,購貨均能取得增值稅專用發(fā)票。該商場為促銷欲采用三種方式:一是商品七折銷售;二是購物滿200元贈送價值60元的商品(成本為40元,均為含稅價);三是購物滿200元返還60元現(xiàn)金,假定該商場的銷售利潤率為40%,即售價200元的商品,其成本為120元,如果消費(fèi)者購買200元商品,城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%,(1)當(dāng)考慮涉及的稅額合計時,該商場選擇哪種促銷方式最有利?(2)當(dāng)考慮凈利潤時,該商場選擇哪種促銷方式最有利?請寫出計算過程
某大型商場是增值稅一般納稅人,購貨均能取得增值稅專用發(fā)票。該商場為促銷欲采用三種方式: 一是商品七折銷售; 二是購物滿200元贈送價值60元的商品(成本為40元,均為含稅價);三是購物滿200元返還60元現(xiàn)金。 假定該商場的銷售利潤率為40%,即售價200元的商品,其成本為120元,如果消費(fèi)者購買200元商品,城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%,則 (1)當(dāng)考慮涉及的稅額合計時,該商場選擇哪種促銷方式最有利? (2)當(dāng)考慮凈利潤時,該商場選擇哪種促銷方式最有利?請寫出計算過程
某大型商場是增值稅一般納稅人,購貨均能取得增值稅專用發(fā)票。該商場為促銷欲采用三種方式:一是商品七折銷售二是購物滿200元贈送價值60元的商品(成本為40元,均為含稅價);三是購物滿200元返還60元現(xiàn)金。假定該商場的銷售利潤率為40%,即售價200元的商品,其成本為120元,如果消費(fèi)者購買200元商品,城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%,地方教育費(fèi)附加2%,則(1)當(dāng)考慮涉及的稅額合計時,該商場選擇哪種促銷方式最有利?(2)當(dāng)考慮凈利潤時,該商場選擇哪種促銷方式最有利?請寫出計算過程
老師,請問平時發(fā)放的月工資里有福利(是不計入社?;鶖?shù)的幾項職工福利),工資全額有交個稅的,所得稅匯繳時是歸到正常工資薪金支出作為計算其他各項相關(guān)費(fèi)用扣除的依據(jù)還是職工福利費(fèi)支出限額扣除?
老師,請問一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,開票給另外一家(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫委托支付不呢?這種情況合法嗎
老師,電商商家實務(wù)中將刷單的也記為收入,那所發(fā)生的成本、費(fèi)用也計入成本嗎?因為刷單本身是不合法的,不合法的費(fèi)用可以抵扣進(jìn)項、稅前扣除嗎?
老師,您看一下這題調(diào)乙公司利潤時為什么不用100?70%-60*70 這樣為什么不用乙的凈利潤加(100-60)?70%
上個月員工的報銷憑證給了部分,這個月補(bǔ)上但是沒有火車票外地有交通費(fèi)和住宿費(fèi)這個月怎么做,報銷單直接填上嗎
老師,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候,如果是虧損的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
小微企業(yè)的所得稅是多少
公司在在租房為房東承擔(dān)的個稅和房產(chǎn)稅怎么做賬,可以所得稅匯算扣除嗎
老師,老板人個的款轉(zhuǎn)入公戶的錢,當(dāng)時因為經(jīng)營需要轉(zhuǎn)入的,現(xiàn)在公戶有錢了再轉(zhuǎn)到個人戶。有時間要求嗎。有沒有什么風(fēng)險
老師,為什么我勾選了抵扣專票,增值稅的附表二進(jìn)項稅不能自動帶數(shù)據(jù)?還要需要我手動填寫嗎?
老師上午好,我想問一下我那個稅務(wù)系統(tǒng)里邊出現(xiàn)一個本期應(yīng)申報的稅,里邊出現(xiàn)一個殘疾人就業(yè)保證金申報辦理期限是2025年12月31號,這是什么意思呀?
老師您說的是增值稅,我問的是現(xiàn)金返利在計算所得稅時,不能在利潤總額中扣除嗎?
利潤總額=收入一成本一附加稅金一費(fèi)用,費(fèi)用中現(xiàn)金返利要剔除嗎?
增值稅的處理會影響所得稅的處理啊,你付出現(xiàn)金返利,導(dǎo)致商場進(jìn)項稅多抵扣本來就造成國家稅款流失了,他怎么還會允許你這個現(xiàn)金返利在企業(yè)所得稅前扣除?