同學你好 消費稅=(20+7)/(1-10%)×10% 增值稅=7×13%
1受托加工白酒2噸,委托方提供原料,不含稅價格0.4萬元。交貨時,收取不含稅加工費0.2萬元。 元﹚ 2 委托紅酒廠加工紅酒500斤,提供的原料價值0.5萬元,收貨時支付加工費0.4萬元,取得增值稅專用發(fā)票。 老師,第一題我們是代收代繳,第二題我們是還需要繳納消費稅嗎,是一般納稅人
提供20萬元不含稅的原材料,委托另一企業(yè)加工藥酒2噸,收回時支付不含稅加工費7萬元取得增值稅專用發(fā)票。怎么算增值稅和消費稅
甲企業(yè)是一家生產(chǎn)白酒的增值稅一般納稅人,2020年7月將價值25萬元的原材料委托給乙企業(yè)加工散裝藥酒2000公斤,收回時向企業(yè)支付不含增值稅的加工費2萬元,消費稅由企業(yè)代收代繳。計算乙企業(yè)代收代繳的消費稅
)提供10萬元的原材料委托乙企業(yè)加工散裝藥酒1000公斤,收回時向乙企業(yè)支付不含增值稅的加工費1萬元,乙企業(yè)已代收代繳消費稅。
受C企業(yè)委托加工20噸糧食白酒,雙方約定由C企業(yè)提供原材料,成本為60萬元,開具增值稅專用發(fā)票上注明的加工費20萬元、增值稅2.6萬元。A酒廠同類產(chǎn)品不含增值稅售價為5.5萬元/噸。(消費稅稅率20%加0.5元/500g)計算應(yīng)繳納的消費稅。
老師好,想要一份代收代付協(xié)議
您好老師,我們是物業(yè)公司,水費采用簡易計稅,那我們自用那部分的進項稅額可以用于抵扣嗎
之前認證扺扣了酒水發(fā)票進項稅,稅務(wù)要調(diào)整,怎么處理? 就是在增值稅申報填轉(zhuǎn)出嗎?憑證怎么做?
請問演藝費開票時屬于哪些項目,稅率是多少呢
老師,月末,用友軟件中銷項稅247181.53,進項稅1731823.79,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師好,財務(wù)算錯了工資有必要給員工說嗎,已經(jīng)把算錯的補發(fā)了
后續(xù)每個月支付融資租賃費怎么做賬
小企業(yè)會計準則,23年記錯了一筆賬,分錄:借預付賬款2555,貸管理費用2555。2024年調(diào)整了錯誤,借:管理費用2555 貸預付賬款2555。23年匯算清繳沒調(diào)減,24年匯算清繳沒調(diào)增,正確處理辦法是什么樣的
請問信用信息公示中個體戶營業(yè)額或營業(yè)收入按開票金額寫嘛?基本信息中資金數(shù)額怎么寫?
老師,你好 六月份個稅是申報幾月份得工資表數(shù)據(jù)呀
為什么呢
委托加工沒有告訴計稅基礎(chǔ)的 消費稅用組價 藥酒屬于其他酒 消費稅稅率10%
好的,謝謝老師
不客氣祝 您學習愉快