你好,同學(xué)。 資金結(jié)存小于,是否存在非財(cái)政資金的支出使用
老師你好年終清理結(jié)算后資金結(jié)存小于財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)是什么原因?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
您好老師:財(cái)政局下了一個(gè)文件,2020年度存量資金結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)情況,這個(gè)金額怎么記賬?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
4)接(3),15天后,該省財(cái)政收到所屬該市財(cái)政上解款項(xiàng)97000元。要求:請(qǐng)根據(jù)上述資料,分別作出省、市上下兩級(jí)財(cái)政會(huì)計(jì)分錄。2.某省財(cái)政2×18年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)根據(jù)國庫現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定,將庫款25000元轉(zhuǎn)存商業(yè)銀行。(2)在庫款報(bào)解整理期內(nèi)收到屬于上一年度的一般公共預(yù)算本級(jí)收入5300元。(3)向所屬下級(jí)某市財(cái)政轉(zhuǎn)貸地方政府債券資金6000元,用以公共設(shè)施建設(shè)。期末確認(rèn)地方政府債券轉(zhuǎn)貸款的應(yīng)收利息共計(jì)7920元。(4)年終,“補(bǔ)助收入”總賬科目貸方余額為958000元。其中,屬于一般公共預(yù)算資金的補(bǔ)助收入共計(jì)850000元;屬于政府性基金預(yù)算資金的補(bǔ)助收入共計(jì)10800元。年終轉(zhuǎn)賬時(shí),根據(jù)不同資金性質(zhì)分別轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目。(5)年終,發(fā)生一般公共預(yù)算結(jié)余4500元,決定將其補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),為該省財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)編制有關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
老師你好,19年項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)到20年,20年底余下的質(zhì)保金,20年底需要做什么會(huì)計(jì)分錄?賬上資金結(jié)存——財(cái)政授權(quán)支付下面這筆錢是在貸方
因?yàn)闀?huì)計(jì)差錯(cuò)等事項(xiàng)調(diào)整以前年度財(cái)政撥款結(jié)余資金,假如是調(diào)增的金額,預(yù)算會(huì)計(jì)分錄是這么寫,借:資金結(jié)存 貸:財(cái)政撥款結(jié)余——年初余額調(diào)整。老師我想問的是,需要調(diào)增財(cái)政撥款結(jié)余資金 ,說明以前預(yù)算會(huì)計(jì)做錯(cuò)賬了,它是怎么做錯(cuò)的?為什么現(xiàn)在要調(diào)增財(cái)政撥款結(jié)余資金?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,你好,問一下5月份的印花稅計(jì)提時(shí)漏算了租賃合同,填報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)了,該怎么處理
營業(yè)外支出進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?
初始投資成本是非貨幣資產(chǎn)的,初始投資成本小于公允價(jià)值的不是計(jì)入營業(yè)外收入對(duì)嗎
老師這個(gè)題分錄分開怎么寫?人家說了變更日計(jì)稅基礎(chǔ)與原來賬面,相同。原來賬面是7000吧?這個(gè)題咋做分錄呢分開寫分錄的話。我上去就選擇的2000
你好,老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題:股東是以實(shí)物為注冊(cè)資金,那么實(shí)物購買的時(shí)候需要開票嗎?
請(qǐng)問下我的報(bào)關(guān)單和我的進(jìn)項(xiàng)不一致,報(bào)關(guān)單是2個(gè)規(guī)格,單價(jià)一樣,數(shù)量是總的,進(jìn)項(xiàng)是2個(gè)單價(jià),數(shù)量是分開的,那這樣我要怎么開出口發(fā)票?
公司主要做調(diào)查的,市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)有產(chǎn)品是假貨,就購買了,沒有發(fā)票,只有收據(jù),請(qǐng)問怎么做賬
老師,我是點(diǎn)擊金馬商貿(mào)練習(xí),怎么進(jìn)來一直是興隆經(jīng)貿(mào)呀
老師,我們是制造生產(chǎn)企業(yè)有在各大電商平臺(tái)銷售自家的貨品,是一般納稅人。每個(gè)月在電商平臺(tái)產(chǎn)生的京豆或天貓積分,平臺(tái)要求我們開現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給他們,但是我們營業(yè)執(zhí)照上沒有現(xiàn)代服務(wù),請(qǐng)問這可以開的嗎?
沒有非財(cái)政資金
我的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)有預(yù)付賬款做掛賬處理了預(yù)算會(huì)計(jì)做支出了
那你這也不是資金結(jié)存小于的原因的啊。 你資金結(jié)存是實(shí)際有的資金,你預(yù)付 資金也是支付了的
我搞不懂,我想預(yù)付賬款是不是年底要做列支
那會(huì)是什么原因呢老師
不用的,財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)正常做預(yù)付,你這預(yù)算會(huì)計(jì)做支出是沒問題。 你這不相等不是這個(gè)導(dǎo)致 的
老師就是不相等我才想是不是要列支?
我實(shí)在找不到原因資金結(jié)存小于財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)
補(bǔ)助 結(jié)轉(zhuǎn) 你看的余額,余額那么還有上期的余額。 你如果只考慮本期就有可能對(duì)不上
怎么才能解決這個(gè)問題?賬務(wù)處理怎么做?
老師我是做完一年的清理結(jié)算后年底的余額不一致
資金結(jié)存余額有多少 預(yù)算會(huì)計(jì)的結(jié)轉(zhuǎn) 有 多少
那是什么原因???
你告訴我余額,好嗎, 你預(yù)算會(huì)計(jì)下這兩個(gè)余額
資金結(jié)存小于財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)19000多
資金結(jié)存是47000多財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)是68000多,因?yàn)槲椰F(xiàn)在不在單位拿不到準(zhǔn)確數(shù)字
財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)是66000多
明天 上班能截圖給我看一下?
好的謝謝老師
嗯,明天 截圖過來 ,再看