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老師我想問,我們銀行收入可是對方不用我們開票,我做了借銀行存款,貸預收賬款,好像對方不要票了,我怎么做平了呀!

2020-12-27 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-12-27 11:39

借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。

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快賬用戶4943 追問 2020-12-27 11:41

那我們不用開票了是嗎?直接這樣寫分錄就可以是嗎?是不是也得交稅費,,

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齊紅老師 解答 2020-12-27 11:42

無票收入和有發(fā)票的是一樣做的只不過是不用開發(fā)票。

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快賬用戶4943 追問 2020-12-27 11:43

哦哦,那等申報的時候呢?怎么填呀,申報的時候不都是根據(jù)開票登記嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-27 11:43

你好在未開具發(fā)票一欄填寫。

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快賬用戶4943 追問 2020-12-27 11:44

哦哦,,必須這樣填分錄是吧??!沒有別的處理辦法

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齊紅老師 解答 2020-12-27 11:50

你好好事的,要不你就一直有余額。

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快賬用戶4943 追問 2020-12-27 11:53

好的,前兩月的做的,都在這個月做做賬可以吧

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齊紅老師 解答 2020-12-27 11:54

你好 是的 可以都在這個月的

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快賬用戶4943 追問 2020-12-27 11:58

好的,老師年末結賬,月底最后一天弄就可以吧

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齊紅老師 解答 2020-12-27 12:09

你好 可以這么做的

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快賬用戶4943 追問 2020-12-27 12:10

因為第一次t3年度結賬,所以想請教一下您

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齊紅老師 解答 2020-12-27 12:11

你好 月末做就可以的

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快賬用戶4943 追問 2020-12-27 12:34

好的!!謝謝老師!!有事在麻煩您!

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齊紅老師 解答 2020-12-27 13:44

好的 不用客氣的 工作愉快

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借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
2020-12-27
你好,給對方打了2000塊錢,分錄是應付賬款借方,而不是貸方(請注意你的描述) 現(xiàn)在對方不給開具發(fā)票了,可以做無票購進處理,借:庫存商品等科目,貸:應付賬款
2021-11-29
同學,你好,對方, 借:未分配利潤 貸:應付股利 借:應付股利 貸銀行存款
2021-07-16
你好,你以前和客戶的往來做的什么科目就做什么科目?
2023-07-03
你好,做無票收入處理就是了?
2022-06-10
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