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老師,我們廠區(qū)有好幾個車間分別屬于不同的公司,平時的門衛(wèi)工資還有電費等是由我們從各個車間收取后一起支付,我該怎么做分錄,因為平時收取的跟支付的有差額,這個差額計入哪里?

2020-12-27 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-27 11:23

您好,平時收取的跟支付的有差額是否是您公司收取的管理費?如是,那應(yīng)該計入您公司的收入項目。

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快賬用戶1388 追問 2020-12-27 15:25

不是管理費,會有小額差異,可能會差個幾分錢幾塊錢。

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-27 15:37

金額不大,對報表的影響其實很小,建議就做調(diào)賬處理吧,就計入營業(yè)外收支的科目或者其他你覺得比較合適的損益類科目。

頭像
快賬用戶1388 追問 2020-12-27 15:51

好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-27 16:24

不客氣,希望能夠幫助到您。

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您好,平時收取的跟支付的有差額是否是您公司收取的管理費?如是,那應(yīng)該計入您公司的收入項目。
2020-12-27
寫字樓(無差價) 支付水電費給供電、供水部門時 借:其他應(yīng)收款 —— 寫字樓各單位 貸:銀行存款 從寫字樓各單位收取水電費 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 —— 寫字樓各單位 小區(qū)(有差價) 支付水電費給供電、供水部門時 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 向小區(qū)住戶收取水電費 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2025-02-14
借 管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 借 其他應(yīng)收款 貸 其他應(yīng)收款
2023-10-07
你好,借以其他貨幣資金,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,即使不要發(fā)票的,你需要做收入,然后支付給供電局的。借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款。
2024-03-26
借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入120、 借主營業(yè)務(wù)成本100貸銀行存款。
2024-06-20
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