你好,錯,要按照開票金額計算收入的
老師我們是房地產公司,之前預交稅款賬上入的預收賬款和后期發(fā)票開的金額不一致,有面積差,實際開票金額多,實際入的預收賬款錢少,是不是在直接補錄面積差的金額就可以呢?
老師,我們是開票方,如果收票方給我們打款金額小于票面金額,我們的收入是也應該入實際收款金額入賬,那票面多開的金額對我們有啥影響沒有呢
老師好,我們是電影院,這個月顧客預存金額比較高,導致發(fā)票開票金額比影院實際確認的收入(已出票確認收入,不按預存確認),這個對納稅有什么影響嗎?納稅金額不是要求收入=開票金額+未開票收入嗎?我們現(xiàn)在開票金額已經(jīng)>收入金額了
老師,我們收到的發(fā)票金額大于實際付款金額,事實上是對方給我們的一個折扣,計入什么科目。
對方銷售提供的開票金額比實際貨款多,現(xiàn)在對方財務只按照實際金額付 我們賬面留的未收款有影響嗎?怎么處理呢?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質,b沒有資質,b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
那我們實際沒有收到這么多錢怎么辦呢,那不是導致銀行存款與收入不一致,這部分怎么調整呢
你好,那是你們自己的損失,如果確定不能收回,可以記入營業(yè)外支出