同學(xué)您好,這是不需要調(diào)整的
老師,我們是承包了給某一加油站加油服務(wù),只負(fù)責(zé)加油,對方根據(jù)我們加油的升數(shù)給我們服務(wù)費,他們核算出多少服務(wù)費,我們再給他開票,比如1月份的勞務(wù)費,3月份才告我們是多少,3月份我們再開票給他,老師,這個收入是在3月份確認(rèn)嗎?
老師,我們是小規(guī)模管理服務(wù)公司,給對方提供加油站管理服務(wù),對方加油站根據(jù)我們銷售油品數(shù)量核算我們的服務(wù)費,但是假如2月份提供的服務(wù),他4月份才能核算出多少錢,我們就在4月份給他開票,他們收到票后給我們再打款,這該怎么做賬?
老師,請教一下:我們是一家小規(guī)模加油站管理服務(wù)公司,就是給對方提供管理和加油,對方根據(jù)我們的加油升數(shù)核定我們的勞務(wù)費,比如8月份提供的勞務(wù),10月份他才能核算出給我們多少勞務(wù)費,我們再開票給他,他收到票后給我們打錢,這個8月份的收入能否在10月份開票后再確認(rèn)收入?
老師,我們是一家小規(guī)模加油站管理服務(wù)公司,就是負(fù)責(zé)給人家管理和加油,對方根據(jù)我們的銷油含量給我們服務(wù)費,可是12月份的服務(wù)費對方公司明年1月份才能核算出來,我們1月份才給他開票,做賬是明年1月份開票后確認(rèn)收入,匯算清繳的時候這個收入用不用調(diào)增?
老師,請教一下:我們是一家小規(guī)模加油站管理服務(wù)公司,就是給對方提供管理和加油,對方根據(jù)我們的加油升數(shù)核定我們的勞務(wù)費,比如8月份提供的勞務(wù),10月份他才能核算出給我們多少勞務(wù)費,我們再開票給他,他收到票后給我們打錢,這個8月份的收入能否在10月份開票后再確認(rèn)收入?
老師,請問:年報所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務(wù)報表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應(yīng)該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結(jié) 1??交通費vs差旅費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—差旅費 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—交通費 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費計入—差旅費 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—差旅費 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費均計入—差旅費 2??住宿費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費計入—差旅費 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計入—業(yè)務(wù)招待費
老師:12月份收入明年開票后確認(rèn),成本就是人工工資,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制12月計提,這樣利潤一直就是虧損,這個沒風(fēng)險嗎
那您或者就先做未開票銷售收入
主要是我們不知道多少錢,暫估?
是的,可以按暫估的金額
您好,我覺得這樣更合理一點
這個暫估的話是不是填增值稅申報表麻煩呢,
現(xiàn)在暫估了申報了,以后又要開票這個怎么處理
開票了再沖減未開票收入
增值稅申報表怎么填呢
就是負(fù)數(shù)填在未開票收入里面
小規(guī)模申報表沒有沒有未開票這1欄吧
哦 小規(guī)模納稅人的是沒有
那怎么辦
那或者您對應(yīng)的成本也到下月入
先把工資記提到費用,下月再結(jié)轉(zhuǎn)成本
可以先計到成本類科目
記到勞務(wù)成本
您好,這也是可以的
老師,我這個記賬軟件里沒有勞務(wù)成本,可不可以記到生產(chǎn)成本
您可以把生產(chǎn)成本改為勞務(wù)成本