你好,增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售方開(kāi)戶(hù)行沒(méi)寫(xiě),這樣是不可以的,屬于信息遺漏了
老師,增值稅普通發(fā)票,銷(xiāo)售方開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)沒(méi)寫(xiě)可以入賬嗎?
增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售方開(kāi)戶(hù)行沒(méi)寫(xiě)了,賬戶(hù)寫(xiě)了可以嗎
專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售方開(kāi)戶(hù)行及賬號(hào)沒(méi)寫(xiě),這張發(fā)票可以用嗎
銀行賬戶(hù)和賬號(hào)變更了,但是增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售方開(kāi)票還沒(méi)改過(guò)來(lái),可以用嗎?
銷(xiāo)售方開(kāi)出的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,沒(méi)有銷(xiāo)售方的開(kāi)戶(hù)行和賬號(hào)可以嗎
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
但是已經(jīng)開(kāi)了很多張了,一定要作廢嗎
你好,是的,開(kāi)戶(hù)銀行信息都有遺漏,這樣的發(fā)票是不可以的?