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Q

老師,我們是小規(guī)模納稅人,第三季度賬上暫估了收入,申報系統(tǒng)是按實際開票收入申報的,這個該怎么辦

2020-12-25 22:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-25 22:20

同學(xué)你好,四季度做對了,弄一致了

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快賬用戶1125 追問 2020-12-25 22:42

月和月的系統(tǒng)不比對嗎?年度一致了就

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快賬用戶1125 追問 2020-12-25 22:42

年度一致了就行嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-25 22:44

同學(xué)你好,一般稅務(wù)局看年度

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快賬用戶1125 追問 2020-12-25 22:45

可不可以更正財務(wù)報表,賬上反結(jié)賬,不做暫估收入這筆分

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齊紅老師 解答 2020-12-25 22:46

同學(xué)你好,可以這樣的

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快賬用戶1125 追問 2020-12-25 22:52

更正財務(wù)報表需要什么公章嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-25 22:54

同學(xué)你好,各地有差異,帶上吧

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你可以這個月補申報的
2020-12-25
您好,四季度調(diào)整按暫估收入申報增值稅
2020-12-25
同學(xué)你好 年底保證一致就可以
2020-12-25
同學(xué)你好,四季度做對了,弄一致了
2020-12-25
同學(xué)你好 紅沖了就按照紅沖的報稅,上個季度有暫估的就要按照暫估的報稅做報表要一致 紅沖暫估的就按照紅沖之后的來報,申報表和財務(wù)報表的數(shù)據(jù)要一致的
2021-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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