您好,四季度調(diào)整按暫估收入申報(bào)增值稅
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
4季度紅沖了暫估收入了,這個(gè)暫估收入不準(zhǔn)確并且也開票了
您好,那就是標(biāo)準(zhǔn)做法。
老師,不懂!什么意思?
該怎么處理呢?
您好,您4季度沖回暫估收入,視同暫估收入從未發(fā)生。
您好,以后暫估收入就需要申報(bào)納稅(稅會(huì)差異除外),
老師,可是3季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的收入和增值稅申報(bào)表的收入不一致,這個(gè)沒(méi)影響嗎?
您好,您好四季度沖回了,可以視同三季度沒(méi)暫估
老師,3季度申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表的收入和增值稅申報(bào)表的收入不一致,這個(gè)不用管嗎?4季度賬上紅沖了就行
您好,是的,年度一致了是可以的。
月和月的系統(tǒng)不比對(duì)嗎?年度一致了就行
您好,若您申報(bào)不匹配,實(shí)際是有風(fēng)險(xiǎn)的,但既然發(fā)生了,除非您補(bǔ)充申報(bào)。
可不可以更正財(cái)務(wù)報(bào)表,賬上反結(jié)賬,不做暫估收入這筆分錄
您好,這樣處理是最好的