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老師好!請問行政單位發(fā)的笫13個月的工資,么樣做會計處理?

2020-12-25 21:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-25 21:47

你好! 正常做分錄: 借業(yè)務活動費用 貸銀行存款 預算會計做分錄 借行政支出 貸資金結(jié)存…貨幣資金

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快賬用戶8162 追問 2020-12-25 21:48

老師好!需要計提嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-25 21:51

你好!可以不用計提的。

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快賬用戶8162 追問 2020-12-25 21:53

那1一12個月的工資都計提了,這個第13個月的工資可以不計提?

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齊紅老師 解答 2020-12-25 22:32

也可以計提的 建議實際發(fā)放時直接做上面的分錄就可以了(不用計提)

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你好! 正常做分錄: 借業(yè)務活動費用 貸銀行存款 預算會計做分錄 借行政支出 貸資金結(jié)存…貨幣資金
2020-12-25
你好,上交工會會費的分錄,借,應付職工薪酬-工會會費,貸,銀行存款,計提工會會費的分錄為,借,單位管理費用,貸,應付職工薪酬-工會會費,
2021-06-15
你這里,分兩步,計提 借,單位 管理費用 貸,應付職工薪酬 發(fā)放 借,應付職工薪酬 貸,銀行存款
2021-03-15
你好! 借:資產(chǎn)處置費用 累計折舊 貸:固定資產(chǎn)
2020-01-09
1.將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入待處置資產(chǎn)時,借記“待處置資產(chǎn)損溢”,貸記“固定資產(chǎn)”。 2.固定資產(chǎn)報經(jīng)批準予以處置時,借記“非流動資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn)”,貸記“待處置資產(chǎn)損溢”。 3.發(fā)生清理費用時,借記“待處置資產(chǎn)損溢”,貸記“銀行存款”。 4.收到殘料變價收入時,借記“銀行存款”,貸記“待處置資產(chǎn)損溢”。 5.結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)處置凈收入時,借記“待處”,貸記“非流動資產(chǎn)基金”。
2023-12-06
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