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Q

買的空殼公司,賬上應收應付都有余額,我們拿來不用付不用收,相當于0起步的新公司,我是接著之前的余額建賬?還是從0建賬?謝謝

2020-12-25 21:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-25 21:21

您好,是接著原來的賬繼續(xù)。

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快賬用戶5299 追問 2020-12-25 21:22

那那些不用付不用收到錢,一直掛賬上?那是不是不符合實際情況了?

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快賬用戶5299 追問 2020-12-25 21:22

這些數(shù)據(jù)用不用怎么處理?

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齊紅老師 解答 2020-12-25 21:24

您好,您可以用現(xiàn)金支付。

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快賬用戶5299 追問 2020-12-25 21:35

如圖上還有這么多余額,還有固定資產(chǎn),怎么處理?謝謝

如圖上還有這么多余額,還有固定資產(chǎn),怎么處理?謝謝
如圖上還有這么多余額,還有固定資產(chǎn),怎么處理?謝謝
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齊紅老師 解答 2020-12-25 21:47

您好,若沒有實物,做報廢處理

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快賬用戶5299 追問 2020-12-26 11:01

實物是之前公司的,我們買過來就沒有實物了,

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快賬用戶5299 追問 2020-12-26 11:02

還請老師:將圖片上的余額,一項一項幫我講一下,該怎么處理掉,非常感謝

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齊紅老師 解答 2020-12-26 12:52

您好,沒有實物做報廢處理,往來用現(xiàn)金沖平

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您好,是接著原來的賬繼續(xù)。
2020-12-25
是這個樣子的,只要你買的人家這個公司啊,就不管你們的協(xié)議是什么樣的,作為這個會計主體都是這個公司,那么你現(xiàn)在建賬的話是要按照他原來的期末數(shù)據(jù)來作為你的期初余額進行建賬處理。 你上面有資產(chǎn)類的余額,有負債類的余額,那么你直接把這些余額作為你的期初數(shù)據(jù),在新建的賬套里面錄入就可以了。
2020-12-26
你好 你們協(xié)議當時有沒有跟這個往來科目怎么處理的。? 比如應收賬款那你就讓對方公司把科目平了在給你 。 你就期初建賬? 往來科目 計入0去。?
2021-02-18
同學你好,這上面有余額的科目你要對清楚后再接賬做
2020-12-11
你好,同學的意思是說買來這家公司,他們的往來你們不用管了嗎?
2020-12-06
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