您好,是接著原來的賬繼續(xù)。

老師:我們買過來一家公司,買過來暫時(shí)還不會(huì)經(jīng)營,之前的財(cái)務(wù)發(fā)給我一個(gè)余額表,讓我接著開賬,實(shí)際我們接過來,都是0,不用付也不用收應(yīng)付應(yīng)收款等,但賬上其他應(yīng)收,應(yīng)付,稅,應(yīng)付職工薪酬等,如圖上有余額,請(qǐng)問,這樣接賬有問題嗎?我可以接著做賬嗎?謝謝,如果可以,我該怎么做賬?謝謝哦,
老師您好:我們公司新買的一家公司,如圖還有很多有余額。其實(shí)我們買過來相當(dāng)于一家新公司都是0。不用收不用付,現(xiàn)金等都是0.那我可以接賬嗎?前財(cái)務(wù)給我如下圖的余額表,我可以開賬了嗎?還要些什么?
買的空殼公司,賬上應(yīng)收應(yīng)付都有余額,我們拿來不用付不用收,相當(dāng)于0起步的新公司,我是接著之前的余額建賬?還是從0建賬?謝謝
我們買過來的公司,之前的固定資產(chǎn)和折舊都有余額,折舊還沒有折滿,我們接手過來沒有實(shí)際的固定資產(chǎn),我們相當(dāng)于是0的新公司,那我還要接著之前的余額折舊嗎?這些余額該怎么處理?謝謝
我們買過來的公司,應(yīng)收應(yīng)付賬上都還有余額,公司轉(zhuǎn)讓協(xié)議說了我們現(xiàn)在不承擔(dān)轉(zhuǎn)讓前的應(yīng)收應(yīng)付,我們相當(dāng)于是0公司,但是之前賬上的應(yīng)收應(yīng)付余額該怎么做平?謝謝
老師,銀行的貸款只能以材料的款形式付出去,實(shí)際是用于還股東的借款。這種能不能讓股東寫委托付款入賬
老師賣固定資產(chǎn)科目計(jì)入固定資產(chǎn)清理,那么利潤表的收入不體現(xiàn)賣固定資產(chǎn)的收入這一項(xiàng)吧?增值稅報(bào)表的收入得把這塊收入填進(jìn)去聊嗎增值稅,這樣的話,利潤表的收入和增值稅,所得稅表里的收入不一致了吧?
小規(guī)模公司開消項(xiàng)發(fā)票19460元百分之一,192.67稅率,但實(shí)際收款18700元,多開的發(fā)票贈(zèng)送,開具發(fā)票并確認(rèn)收入(含贈(zèng)送部分) 借:銀行存款 18700 借:營業(yè)外支出 760(19460-18700,多開贈(zèng)送金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 19267.33(19460÷1.01) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 192.67 結(jié)轉(zhuǎn)分錄?借 主營業(yè)務(wù)成本18700 貸,庫存商品/原材料這樣對(duì)不對(duì)
請(qǐng)教老師:因修剪園區(qū)草坪,此事項(xiàng)作為一項(xiàng)專門的勞務(wù)與一自然人簽定了勞務(wù)合同,我公司代扣代繳勞務(wù)個(gè)稅,此項(xiàng)業(yè)務(wù)支出從計(jì)提費(fèi)用、發(fā)放費(fèi)用、代扣代繳個(gè)稅,一套完整的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
老師,現(xiàn)在做賬,憑證后面需要附打印出來的電子發(fā)票嗎?不打印,可以嗎
zhubo從另一個(gè)公司跳槽到我們公司,對(duì)方讓我們付款給他們,他們開的是現(xiàn)代服務(wù)信息服務(wù)費(fèi)專票可以抵扣嗎
老師,那我9末的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呀,我剛接手,做賬的時(shí)候采購和銷售商品的時(shí)候都直接把應(yīng)交增值稅銷和進(jìn)項(xiàng)放進(jìn)去了,結(jié)果我們家不給客戶開發(fā)票,供應(yīng)商也沒給我們開發(fā)票,我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅咋
單位銷項(xiàng)發(fā)票不開,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對(duì)方這個(gè)月的還沒及時(shí)給開,我應(yīng)該怎么算這個(gè)月的增值稅
請(qǐng)問老師,怎么區(qū)分行政訴訟的管轄是中級(jí)還是基層?
小規(guī)模納稅人一般納稅人常用稅率及行業(yè)是什么


那那些不用付不用收到錢,一直掛賬上?那是不是不符合實(shí)際情況了?
這些數(shù)據(jù)用不用怎么處理?
您好,您可以用現(xiàn)金支付。
如圖上還有這么多余額,還有固定資產(chǎn),怎么處理?謝謝
您好,若沒有實(shí)物,做報(bào)廢處理
實(shí)物是之前公司的,我們買過來就沒有實(shí)物了,
還請(qǐng)老師:將圖片上的余額,一項(xiàng)一項(xiàng)幫我講一下,該怎么處理掉,非常感謝
您好,沒有實(shí)物做報(bào)廢處理,往來用現(xiàn)金沖平