是這樣的處理,就是未開具發(fā)票的前期已經(jīng)申報(bào)了,可以在開具發(fā)票當(dāng)月,先沖銷無(wú)票的收入,再按照發(fā)票做賬務(wù)處理,按開具發(fā)票進(jìn)行申報(bào)增值稅。當(dāng)月一正一負(fù)沖銷后,就是差額報(bào)增值稅了。

每個(gè)月的發(fā)生額都按收入做賬報(bào)稅(未開票),12月開票,是不是把之前的沖紅,然后再根據(jù)發(fā)票入收入賬。這樣就平賬了
12月份收取了12月份的物業(yè)費(fèi),未給業(yè)戶開出發(fā)票,那么12月份做無(wú)票收入,然后1月份再?zèng)_回再按照發(fā)票入賬是嗎?這個(gè)牽扯到跨年了,也可以這樣做是嗎?
我在3月確認(rèn)了未開票收入,在5月開了發(fā)票,那我是不是要紅沖之前的收入,然后再重新一次收入呢
老師您好,公司收入有開票收入和未開票收入,未開票收入金額較大。每個(gè)月按全部收入計(jì)提的增值稅。開票時(shí)做賬,沖銷未開票增值稅,計(jì)提開票增值稅。報(bào)稅時(shí)根據(jù)每月全部收入減去開票收入,倒擠未開票收入。這樣對(duì)嗎?主要是后期有紅沖發(fā)票,再重新開具,做賬報(bào)稅時(shí)感覺(jué)有點(diǎn)亂。
老師好,之前銀行手續(xù)費(fèi)全都根據(jù)回單做的,現(xiàn)在發(fā)票開回來(lái)了,是不是根據(jù)發(fā)票的金額 先紅沖之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用,在根據(jù)發(fā)票入賬就行了,發(fā)票開過(guò)來(lái)多少賬上就紅沖多少
公司賣給個(gè)人和公司的雞蛋,怎么寫會(huì)計(jì)分錄
老師下午好,我想請(qǐng)問(wèn)下公司財(cái)務(wù)報(bào)表的庫(kù)存很大,老師想讓我們清掉,我看我們財(cái)務(wù)總監(jiān)想了個(gè)辦法當(dāng)過(guò)期處理掉了一批庫(kù)存讓質(zhì)檢出了個(gè)假的報(bào)告證明這批貨是過(guò)期的,直接借,營(yíng)業(yè)外支出,貸,庫(kù)存商品,就處理掉了,他這樣行嗎,這樣進(jìn)項(xiàng)稅,稅務(wù)不要求轉(zhuǎn)出嗎?
銀行收到了個(gè)人轉(zhuǎn)款過(guò)來(lái)怎么做會(huì)計(jì)分錄
老板個(gè)人買的車子需要過(guò)戶給公司還是需要重新購(gòu)買新車子?哪個(gè)好些
老師,未分配利潤(rùn)期末減期初是不是等于利潤(rùn)表中凈利潤(rùn)本年累計(jì)
管理會(huì)計(jì)初級(jí)【成本管理】的第五章中涉及期初在產(chǎn)品數(shù)量+本月投入數(shù)量(或上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量)=已完工轉(zhuǎn)下一步驟數(shù)量(或最后步驟完工產(chǎn)成品數(shù)量)+期末在產(chǎn)品數(shù)量: [上一步驟轉(zhuǎn)入數(shù)量]不就是等于[期初在產(chǎn)品數(shù)量]嗎?期初在產(chǎn)品數(shù)量不就是上一步驟未完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入本步驟嗎?
老師,像有數(shù)控機(jī)床這種企業(yè)的成本怎么核算?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)沒(méi)生產(chǎn),已停產(chǎn)但有未分配利潤(rùn)。就老板一個(gè)有參保,這個(gè)工資可以繼續(xù)發(fā)嗎?
老師,供應(yīng)商給我們銷售折扣,讓我們按照稅收編碼分類,在產(chǎn)品型號(hào)上做紅字信息表 ,我們產(chǎn)品型號(hào)比較多,會(huì)計(jì)是在庫(kù)存多的型號(hào)上做紅沖對(duì)嗎?這樣型號(hào)的成本降低,銷售利潤(rùn)變大,我們應(yīng)該在經(jīng)常銷售的型號(hào)上做紅沖,還是在不是經(jīng)常銷售的型號(hào)上紅沖?因?yàn)楣?yīng)商沒(méi)有規(guī)定在具體在什么型號(hào)上紅沖
1781.3怎么算出來(lái)的稅呢


那隔月再開票呢?
比如我10月份的做了無(wú)票收入,然后在12月開票呢
一、也是可以的,就是10月申報(bào)無(wú)票的收入,12月開票時(shí)再做賬務(wù)處理。
好的。謝謝
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利