是這樣的處理,就是未開具發(fā)票的前期已經(jīng)申報(bào)了,可以在開具發(fā)票當(dāng)月,先沖銷無票的收入,再按照發(fā)票做賬務(wù)處理,按開具發(fā)票進(jìn)行申報(bào)增值稅。當(dāng)月一正一負(fù)沖銷后,就是差額報(bào)增值稅了。
每個(gè)月的發(fā)生額都按收入做賬報(bào)稅(未開票),12月開票,是不是把之前的沖紅,然后再根據(jù)發(fā)票入收入賬。這樣就平賬了
12月份收取了12月份的物業(yè)費(fèi),未給業(yè)戶開出發(fā)票,那么12月份做無票收入,然后1月份再?zèng)_回再按照發(fā)票入賬是嗎?這個(gè)牽扯到跨年了,也可以這樣做是嗎?
我在3月確認(rèn)了未開票收入,在5月開了發(fā)票,那我是不是要紅沖之前的收入,然后再重新一次收入呢
老師您好,公司收入有開票收入和未開票收入,未開票收入金額較大。每個(gè)月按全部收入計(jì)提的增值稅。開票時(shí)做賬,沖銷未開票增值稅,計(jì)提開票增值稅。報(bào)稅時(shí)根據(jù)每月全部收入減去開票收入,倒擠未開票收入。這樣對(duì)嗎?主要是后期有紅沖發(fā)票,再重新開具,做賬報(bào)稅時(shí)感覺有點(diǎn)亂。
老師好,之前銀行手續(xù)費(fèi)全都根據(jù)回單做的,現(xiàn)在發(fā)票開回來了,是不是根據(jù)發(fā)票的金額 先紅沖之前的財(cái)務(wù)費(fèi)用,在根據(jù)發(fā)票入賬就行了,發(fā)票開過來多少賬上就紅沖多少
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對(duì)不對(duì)
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請(qǐng)問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(tái)(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
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那隔月再開票呢?
比如我10月份的做了無票收入,然后在12月開票呢
一、也是可以的,就是10月申報(bào)無票的收入,12月開票時(shí)再做賬務(wù)處理。
好的。謝謝
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利