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老師您好,公司收入有開票收入和未開票收入,未開票收入金額較大。每個月按全部收入計(jì)提的增值稅。開票時做賬,沖銷未開票增值稅,計(jì)提開票增值稅。報(bào)稅時根據(jù)每月全部收入減去開票收入,倒擠未開票收入。這樣對嗎?主要是后期有紅沖發(fā)票,再重新開具,做賬報(bào)稅時感覺有點(diǎn)亂。

2024-01-04 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-04 10:57

同學(xué)你好 可以這樣做 就是看著有些亂 如果后期有紅沖發(fā)票或者重新開具發(fā)票的情況,就需要對之前的賬務(wù)處理進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。比如,如果之前對某筆未開票收入進(jìn)行了納稅申報(bào),后來該筆收入被紅沖或者重新開具了發(fā)票,那么就需要在賬務(wù)中進(jìn)行相應(yīng)的沖減處理,并調(diào)整相應(yīng)的增值稅。 建議公司在開票、紅沖或重新開具發(fā)票時,做好相應(yīng)的記錄和臺賬管理

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快賬用戶3342 追問 2024-01-04 11:42

我現(xiàn)在是按實(shí)際的全部收入來做賬,計(jì)提增值稅。開票做賬也是一正一負(fù)(沖未開票收入,計(jì)開票收入)。也就是開票不影響實(shí)際應(yīng)交的增值稅。 報(bào)稅時,也是按全部收入報(bào)稅。分兩塊來填(已開票和未開票)。 一般做賬和報(bào)稅都是怎么報(bào)的呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-04 11:48

按實(shí)際業(yè)務(wù)做賬報(bào)稅就可以

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齊紅老師 解答 2024-01-04 11:48

按紅沖后的來申報(bào)

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同學(xué)你好 可以這樣做 就是看著有些亂 如果后期有紅沖發(fā)票或者重新開具發(fā)票的情況,就需要對之前的賬務(wù)處理進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。比如,如果之前對某筆未開票收入進(jìn)行了納稅申報(bào),后來該筆收入被紅沖或者重新開具了發(fā)票,那么就需要在賬務(wù)中進(jìn)行相應(yīng)的沖減處理,并調(diào)整相應(yīng)的增值稅。 建議公司在開票、紅沖或重新開具發(fā)票時,做好相應(yīng)的記錄和臺賬管理
2024-01-04
您好 增值稅附表一未開票收入可以填寫負(fù)數(shù)把這部分開票收入沖減
2022-05-12
同學(xué),你好 是可以的 對的
2024-05-31
合理,操作正確。暫估收入用于預(yù)估,開票后根據(jù)實(shí)際金額調(diào)整,確保賬目與申報(bào)準(zhǔn)確無誤。
2024-09-10
你好1. 是的; 就是這樣來操作分錄 和申報(bào)的; 對的??
2023-02-20
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