同學(xué)你好 可以這樣做 就是看著有些亂 如果后期有紅沖發(fā)票或者重新開具發(fā)票的情況,就需要對之前的賬務(wù)處理進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。比如,如果之前對某筆未開票收入進(jìn)行了納稅申報(bào),后來該筆收入被紅沖或者重新開具了發(fā)票,那么就需要在賬務(wù)中進(jìn)行相應(yīng)的沖減處理,并調(diào)整相應(yīng)的增值稅。 建議公司在開票、紅沖或重新開具發(fā)票時(shí),做好相應(yīng)的記錄和臺賬管理

當(dāng)月收到了餐飲費(fèi)沒有發(fā)票開了,賬面我是做未開票收入,申報(bào)增值稅未開票收入嗎?下個(gè)月開票的時(shí)候未開票收入沖掉嗎?那塊填負(fù)數(shù)可以吧
物業(yè)小規(guī)模公司需要把每月出的賬單先做賬嗎?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 —未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi) ,做未開票收入報(bào)稅,然后等業(yè)主來交款時(shí)借銀行存款貸應(yīng)收賬款,如果有開發(fā)票的先沖紅未開票收入再記發(fā)票收入,這個(gè)流程對嗎?大神指教一下
老師您好,公司收入有開票收入和未開票收入,未開票收入金額較大。每個(gè)月按全部收入計(jì)提的增值稅。開票時(shí)做賬,沖銷未開票增值稅,計(jì)提開票增值稅。報(bào)稅時(shí)根據(jù)每月全部收入減去開票收入,倒擠未開票收入。這樣對嗎?主要是后期有紅沖發(fā)票,再重新開具,做賬報(bào)稅時(shí)感覺有點(diǎn)亂。
請問老師,這個(gè)月公司沒開發(fā)票,沒結(jié)算,做了未開票收入,等開票后紅沖未開票收入,如果到時(shí)候開票金額實(shí)際大于這個(gè)月的未開票收入,是可以的吧?增值稅報(bào)表是在未開票收入那里填負(fù)數(shù)嗎?
請問老師,如果賬上有計(jì)提未開票收入和未開票銷項(xiàng)稅額,到申報(bào)增值稅報(bào)表時(shí),只填了已開票稅額和收入,沒有填未開票稅額和收入,這樣怎么辦?謝謝
請問企業(yè)所得稅本身影響利潤嗎
公司付的保證金我掛到應(yīng)收了,質(zhì)量保證金到時(shí)退,我這樣掛對嗎?
再在辦理稅務(wù)注銷時(shí)提示有個(gè)人所得稅未未申報(bào),點(diǎn)擊前去辦理后,進(jìn)去自然人電子稅務(wù)局后都需要申報(bào)哪些表?如何操作?注銷個(gè)體工商戶,是2025.2.24注冊,但未進(jìn)行過個(gè)稅申報(bào)
請問我賬號 這個(gè)界面在哪
我們是河北的,我們企業(yè)社保停了2年,現(xiàn)在想繼續(xù)繳納,稅務(wù)是直接申報(bào)還是需要做什么處理?
企業(yè)所得稅包含在利潤表內(nèi)嗎
老師,銀行每月對賬在什么時(shí)間?
你好,注冊資金300萬,實(shí)收資本也已經(jīng)有了300.再收的注冊資本計(jì)入哪里
如果財(cái)務(wù)軟件無法自動(dòng)計(jì)提企業(yè)所得稅,那么除了先交報(bào)表申報(bào)企業(yè)所得稅后反結(jié)轉(zhuǎn)錄入企業(yè)所得稅外,還有更好的辦法嗎。
老師,用總公司底下的直營店開發(fā)票,是不是按他們的進(jìn)銷存銷售明細(xì)開就行呀?


我現(xiàn)在是按實(shí)際的全部收入來做賬,計(jì)提增值稅。開票做賬也是一正一負(fù)(沖未開票收入,計(jì)開票收入)。也就是開票不影響實(shí)際應(yīng)交的增值稅。 報(bào)稅時(shí),也是按全部收入報(bào)稅。分兩塊來填(已開票和未開票)。 一般做賬和報(bào)稅都是怎么報(bào)的呢?
按實(shí)際業(yè)務(wù)做賬報(bào)稅就可以
按紅沖后的來申報(bào)