同學(xué)你好 可以這樣做 就是看著有些亂 如果后期有紅沖發(fā)票或者重新開具發(fā)票的情況,就需要對之前的賬務(wù)處理進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。比如,如果之前對某筆未開票收入進(jìn)行了納稅申報(bào),后來該筆收入被紅沖或者重新開具了發(fā)票,那么就需要在賬務(wù)中進(jìn)行相應(yīng)的沖減處理,并調(diào)整相應(yīng)的增值稅。 建議公司在開票、紅沖或重新開具發(fā)票時,做好相應(yīng)的記錄和臺賬管理
老師,請問我們?nèi)ツ暧幸还P未開票收入20萬,在今年2月開的增值稅發(fā)票,去年報(bào)稅時20萬收入報(bào)到未開票收入的,今年做賬和報(bào)稅應(yīng)該怎么做
當(dāng)月收到了餐飲費(fèi)沒有發(fā)票開了,賬面我是做未開票收入,申報(bào)增值稅未開票收入嗎?下個月開票的時候未開票收入沖掉嗎?那塊填負(fù)數(shù)可以吧
物業(yè)小規(guī)模公司需要把每月出的賬單先做賬嗎?借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 —未開票收入 應(yīng)交稅費(fèi) ,做未開票收入報(bào)稅,然后等業(yè)主來交款時借銀行存款貸應(yīng)收賬款,如果有開發(fā)票的先沖紅未開票收入再記發(fā)票收入,這個流程對嗎?大神指教一下
老師您好,公司收入有開票收入和未開票收入,未開票收入金額較大。每個月按全部收入計(jì)提的增值稅。開票時做賬,沖銷未開票增值稅,計(jì)提開票增值稅。報(bào)稅時根據(jù)每月全部收入減去開票收入,倒擠未開票收入。這樣對嗎?主要是后期有紅沖發(fā)票,再重新開具,做賬報(bào)稅時感覺有點(diǎn)亂。
請問老師,這個月公司沒開發(fā)票,沒結(jié)算,做了未開票收入,等開票后紅沖未開票收入,如果到時候開票金額實(shí)際大于這個月的未開票收入,是可以的吧?增值稅報(bào)表是在未開票收入那里填負(fù)數(shù)嗎?
我們公司借給萬利達(dá)的錢,由江西博實(shí)代還的,老師,我們現(xiàn)在需要補(bǔ)什么手續(xù)
請問老師,我司采購產(chǎn)品出口到臺灣,有兩家供應(yīng)商,北京的和香港的(這兩家公司都是總部分公司),如果從香港采購肯定是和香港簽訂采購合同,請問香港采購能退稅嗎,香港公司不能開增值稅專票嗎?
分配利潤的會計(jì)分錄是啥老師
老師:公司買軟件只付部分貨款,票也開了部分,知道總金額要攤銷要怎么入賬
老師,固定資產(chǎn)清理貸方有余額怎么處理
公司和專利代理公司簽訂的代理服務(wù)合同要繳納印花稅嗎,合同是框架合同,報(bào)一件按報(bào)價支付一件,合同無金額,然后合同不涉及專利的轉(zhuǎn)讓,只是代我們?nèi)ゾ幾吞峤?,申請的專利所有?quán)屬于公司,這個屬于印花稅技術(shù)合同的范疇嗎
老師,化工業(yè)企業(yè)纖維水分有一定比例嗎?
公司變更了單位名稱,物業(yè)開具專票給我們還是舊的單位名稱,已經(jīng)認(rèn)證半年了,需要處理嗎?
老師收到的運(yùn)輸發(fā)票是必須要跟貨物對應(yīng)嗎?
老師個稅經(jīng)營所得1季度的利潤總額小于15000,怎么辦
我現(xiàn)在是按實(shí)際的全部收入來做賬,計(jì)提增值稅。開票做賬也是一正一負(fù)(沖未開票收入,計(jì)開票收入)。也就是開票不影響實(shí)際應(yīng)交的增值稅。 報(bào)稅時,也是按全部收入報(bào)稅。分兩塊來填(已開票和未開票)。 一般做賬和報(bào)稅都是怎么報(bào)的呢?
按實(shí)際業(yè)務(wù)做賬報(bào)稅就可以
按紅沖后的來申報(bào)