您好,就暫估庫存入賬,等發(fā)票來了再沖銷暫估再按發(fā)票入賬
老師,是先付款購買苗木,貨未入庫,發(fā)票未收到分錄是 借:預付賬款 貸:銀行存款 然后對方退部分款 借:銀行存款 貸:預付賬款 后對方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫存商品 貸:預付賬款 剩余貨已入庫,發(fā)票沒收到,怎么處理?
貨款已用預付款方式支付,當月貨已到,但發(fā)票未到,如何做購進庫存沖減預付款?
1.貨款已全額預付,貨到發(fā)票沒到先暫扣入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付款借:預付賬款貸:銀行存款 發(fā)票到了沖減暫估根據發(fā)票入賬 如何沖減?
購進一批商品,款已付,貨已收,但是發(fā)票未收到,分錄是借:預付帳款 貸:銀行存款 ,然后商品入庫時是借:庫存商品 貸:預付帳款 這樣對嗎?
采用沖銷預付賬款方式向遠程機械公司購進甲材料,材料已驗收入庫貨款沖銷前已預付的貨款預付采用沖銷預付賬款方式向遠程機械公司購進甲材料,材料已驗收入庫,貨款沖銷前已預付的貨款,預付貨款不足的部分留待下次結算,已知預付金額為45萬,實際結算金額為452000
老師麻煩問一下開的收據寫了有限公司或蓋了個體戶章的匯算清繳時需要調增嗎
我電子稅務局風險預警了,說我22年個稅申報工資為791萬元,但是我在個稅系統(tǒng)查了我實際申報是950萬,在個稅申報系統(tǒng)怎么導出帶電子稅務局章子的匯總表啊
問一下這個沒有超過30萬吧
甲銷售乙產品,銷售價格是2萬,雙方約定,乙公司5年后以1.5萬價格回購產品,甲預計在回購的市場價值遠低于1.5萬元,賬務處理
老師,為什么一新員工,工資1.2萬,然后社保個稅是,不需要交稅么
債務重組,這個數據是怎么填的
老師你好對方一般納稅人給我們開的是9個點的機械租賃發(fā)票,發(fā)票名稱是建筑服務*機械租賃,可以嗎?
老師你好,這個月做錯了一筆,借:銀行 貸其他業(yè)務成本(貸方正數)發(fā)現利潤表讀不了,那下個月怎么調整?借:其他業(yè)務成本(借方負數) 貸:其他業(yè)務成本(貸方正數)?
請問現在還有社保登記證嗎?要年審嗎?銀行開戶證也要年審嗎?
老師,請問送給客戶材料后,客戶那邊提到的返點需要付款個他們,他們開服務費,這合理嗎?為什么客戶那邊還存在返點這一說?