您好,那就要按照勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅的
收到個(gè)人代開(kāi)的發(fā)票,票據(jù)右下角提示了請(qǐng)履行扣繳義務(wù),分別為增值稅和附稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)賬會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師你好,這個(gè)問(wèn)題我還是不太清楚。例如:個(gè)人當(dāng)月開(kāi)據(jù)一張現(xiàn)代服務(wù)類(lèi)型發(fā)票7萬(wàn)元,當(dāng)月繳納增值稅、附加稅。年度匯算清繳后個(gè)人應(yīng)納個(gè)稅稅額超1萬(wàn)元,屬于(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額不超過(guò)36000元,預(yù)扣率3%)這一檔。 你說(shuō)在支付勞務(wù)報(bào)酬的時(shí)候要預(yù)扣預(yù)繳圖中個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出這張現(xiàn)代服務(wù)類(lèi)型發(fā)票不需要預(yù)扣預(yù)繳圖中個(gè)稅?有些糊涂了。
老師您好,自然人代開(kāi)服務(wù)類(lèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)只扣了增值稅和附加稅,在發(fā)票右下角出現(xiàn)請(qǐng)依法履行扣繳義務(wù),那這個(gè)個(gè)稅該怎么交
老師您好!請(qǐng)問(wèn),委托加工業(yè)務(wù)的時(shí)候,我們?nèi)〉迷鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票。同時(shí)我們交了那一個(gè)消費(fèi)稅,由受托方代扣代繳。那我們?cè)谶@個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)中,我們還要交城建稅跟那個(gè)教育費(fèi)附加嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)了勞務(wù)發(fā)票給我們公司,交了增值和及增值稅附加稅。但勞務(wù)發(fā)票備注:購(gòu)買(mǎi)方次月15日前代扣代繳銷(xiāo)售方個(gè)人所得稅,未接規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法扣除憑證。這什么意思?我公司還要為這個(gè)人申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師,報(bào)考稅務(wù)師,財(cái)務(wù)管理屬于管理學(xué)嗎
老師,本月工資發(fā)了,員工個(gè)稅多扣36.59,導(dǎo)致員工工資減少36.59,怎么做?
印花稅沒(méi)有認(rèn)定是按月還是次是不是按季度和次都可以申報(bào)
一般納稅人同一種貨物,購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票和出貨發(fā)票的規(guī)格 型號(hào) 單位 都必須一致嗎?
但是最高的是28,沒(méi)有50,這個(gè)是要選其他吧
客戶(hù)開(kāi)回來(lái)的原材料都是××××xx樹(shù)脂,x××××x辛脂,這樣的回來(lái),請(qǐng)問(wèn)這樣的原材料開(kāi)出去的是塑料制品,不知道有沒(méi)有偏離用料?就是這些材料是可以生產(chǎn)出來(lái)塑料制品?
@郭老師,我聽(tīng)說(shuō)今年稅務(wù)局要嚴(yán)查稅務(wù)研發(fā)費(fèi)用,尤其是人員學(xué)歷新書(shū),我們一共11個(gè)研發(fā)人員,但是3人沒(méi)有證書(shū),這我要如果處理呢?這研發(fā)人員一個(gè)團(tuán)隊(duì),必須都要有證書(shū)嗎?
老師 你好 個(gè)人所得稅的零申報(bào) 可以在應(yīng)發(fā)工資填0 養(yǎng)老部分填實(shí)際的養(yǎng)老金額 最后實(shí)發(fā)是負(fù)數(shù)嗎
按80%的20%嗎?為什么有時(shí)候個(gè)稅就扣除了有時(shí)候就沒(méi)有
您好,這個(gè)要看稅務(wù)機(jī)關(guān)的,有些代扣有些不代扣