您好,這個(gè)是需要的,需要
我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個(gè)相關(guān)政策上說對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應(yīng)的賬務(wù)實(shí)務(wù)上就不用計(jì)提了,那在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附加稅也會(huì)自動(dòng)減除,還是要填寫什么附表啊
老師您好!請(qǐng)問,委托加工業(yè)務(wù)的時(shí)候,我們?nèi)〉迷鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票。同時(shí)我們交了那一個(gè)消費(fèi)稅,由受托方代扣代繳。那我們?cè)谶@個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)中,我們還要交城建稅跟那個(gè)教育費(fèi)附加嗎?
老師 請(qǐng)問一下哈 就是我們公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒抵扣 因?yàn)闆]開銷項(xiàng)發(fā)票 我就把進(jìn)項(xiàng)稅額都做到“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”這里面了 那9月份的時(shí)候我們開銷項(xiàng)發(fā)票了我們需要用這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅了 那我是直接用“應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅”跟應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅“結(jié)轉(zhuǎn)嗎 還需要把”應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅“跟”應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅“過度一下嗎?
老師,你好,請(qǐng)問一下,我們專業(yè)合作社辦了勞務(wù)派遣許可證的,有一個(gè)臨時(shí)工以勞務(wù)報(bào)酬所得給我們開了一張服務(wù)費(fèi)增值稅發(fā)票,他自己交了增值稅和城建稅合計(jì) 211 元,然后個(gè)人所得稅由我們代扣代繳,我應(yīng)該以什么金額計(jì)算繳納個(gè)人所得稅?
請(qǐng)問老師,員工個(gè)稅未做匯算,對(duì)公司有影響么
企業(yè)新建廠房發(fā)生的鉆探施工費(fèi)如何做分錄
分支機(jī)構(gòu)變更法人怎么變,要提供什資料?
何老師:我們是酒店行業(yè),其中一個(gè)股東每個(gè)月收公司1萬元顧問費(fèi),他找發(fā)票替代,買了 5.45 萬黃金,我這個(gè)可以做什么費(fèi)用???
老師,知道結(jié)余數(shù)量,不知道結(jié)余單價(jià)和金額。我直接采用最新一個(gè)單價(jià)可不可以?多個(gè)單價(jià)也是采用一個(gè)最新的單價(jià)
老師這家公司A105050工資薪金支出取哪個(gè)數(shù)?
老師,好!我想問下城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加登賬本明細(xì)賬是登在一個(gè)科目里,還是分開登錄
納稅總額在哪里可以查?有什么方法?
老師,去年取得專票的固定資產(chǎn),我是按不含稅金額入固定資產(chǎn)的,但是做表按含稅金額填寫了,我這個(gè)月更正下,應(yīng)該怎么進(jìn)行更正?分錄怎么填
只要是以其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)出售時(shí),都要把其他綜合收益轉(zhuǎn)入投資收益嗎
不太能理解呢?老師可以詳細(xì)講一下嗎?
就是說,你們繳納的增值稅的這個(gè),需要繳納城建稅附加稅的
好的,謝謝老師
不客氣的,早點(diǎn)休息這個(gè)