您好,沒開發(fā)票不妨礙確認(rèn)收入和增值稅的,早就能確認(rèn)了,結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收帳款到收入
老師好,小規(guī)模商貿(mào)公司,進(jìn)項發(fā)票的稅收分類編碼是1030104010000000000。開的銷項發(fā)票稅務(wù)分類編碼選的是1030104020000000000。品種名稱、規(guī)格、單位都一致。就是稅收分類編碼第9位不同。有影響嗎?
為什么不用挨個一一核對?
老師,請問因計入本年利潤-未分配利潤會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不平是嗎?
購買固定資產(chǎn) 比如空調(diào)(型號價格不一樣) 電腦(型號價格不一樣) 家具(有椅子有桌子很雜),可以按同一品類,不同價格型號的價格加在一起來算殘值率并進(jìn)行折舊嗎
本年利潤期初貸方余額,是不是代表利潤沒有分配對嗎
公司已經(jīng)注銷,賬面實收資本10萬,本年利潤貸方33萬,未分配利潤借方43萬,請問,分錄如何做,將科目全部清零
請問老師,建筑業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的相關(guān)分錄怎么寫?
老師,您好,我們公司昨天進(jìn)了一筆錢,我們公司沒有向?qū)Ψ焦鹃_票,因為是跟別人合作的業(yè)務(wù),對方負(fù)責(zé)拉業(yè)務(wù),我們負(fù)責(zé)干活,老板之前跟對方公司簽訂的私下協(xié)議,錢到賬了,直接扣掉15%,里面包括了稅金及資質(zhì)費用,但是昨天對方把錢打到我公司的公戶,這樣一來公司又產(chǎn)生了稅費,老板覺得太貴了不劃算,所以今天老板又說想把錢原路退回,打到他個人賬戶,但是這樣一來又產(chǎn)生了個稅,所以這個事情就卡在這兒了,想請問老師,有沒有別的好的方法,把這筆錢給弄出來呢
請問這個費用這樣錄入對嗎,還是得貸記預(yù)付賬款,是一年的費用
老師這個怎么做會計分錄
除了能結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,還有其他法子轉(zhuǎn)出嗎
您好,如果當(dāng)時沒發(fā)生銷售服務(wù)或貨物,可以作為退款給對方,這樣就不轉(zhuǎn)收入
那這收入是對公銀行打進(jìn)來的,如要退貸方做什么科目呢,除了現(xiàn)金,還是用其他應(yīng)付上的老板名義退?
增加了營外收,不是也增加了稅收?
您好,實際情況是什么?如果當(dāng)時確實銷售了貨物或提供了服務(wù)給對方,正確做法就是要做收入和增值稅銷項稅的 你們現(xiàn)在是想怎么處理?不想確認(rèn)收入和稅金嗎?你們想達(dá)到的目的是什么?
沖掉應(yīng)收貸方,不想確認(rèn)營外收
如做還款,但現(xiàn)金不夠貸,要么又增加老板的其他應(yīng)付
您好,不確認(rèn)營業(yè)收入,賬上就要有退款的記錄才行,否則要確認(rèn)收入的
2014年開的發(fā)票是普票,交營業(yè)稅金7點的
但對方公司己注銷,無法銀行公帳退款
您好,那只能做收入了,企業(yè)所得稅肯定得交,你現(xiàn)在營業(yè)稅也交不進(jìn)了,如果你們不想交營業(yè)稅(增值稅)你們得想好理由,當(dāng)時沒給對方提供服務(wù)的事實,結(jié)合對方的注銷時間看下