您好,您的分錄完全正確。
老師問下,有一張進(jìn)來的增值稅發(fā)票開得是5MM鋼化玻璃7074.78元,屬于我們進(jìn)來4000元成品.我們在開出去5MM鋼化7800,這個進(jìn)來的票,可以這樣做嗎分錄:原材料-玻璃 6260.87 應(yīng)交稅金-應(yīng)交(進(jìn))813.91 貸:應(yīng)付賬款- 7074.78,是不是這樣做的。
老師,我有個疑問 就是我們買了兩批鋼筋回來,第一批161799.12元發(fā)票沒回來,第二批是70240.2 現(xiàn)在我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有鋼筋70240.20 稅就是8080.73 水泥進(jìn)項(xiàng)81270 稅9349.65 合計稅17430.38 這是進(jìn)項(xiàng)貨物名稱,我開出去也要開金色金屬冶煉壓延品 三級盤螺HRB400E 我開出去能不能開金色金屬冶煉壓延品 鋼筋?還是跟買進(jìn)來一模一樣開出去?其實(shí)就是鋼筋來著 現(xiàn)在我們開118000發(fā)票出去,稅13575.22 銷項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)是不用交稅的 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本這個,我們認(rèn)證了水泥的發(fā)票跟鋼筋的了要全部結(jié)轉(zhuǎn)嘛?還是只結(jié)轉(zhuǎn)鋼筋的, 還有一個問題就是 我們鋼筋貨到了,發(fā)票沒到,我現(xiàn)在銷售出去開發(fā)票,這個可以開的嘛?
老師,你好,我想咨詢一下,我們供應(yīng)商在2020年3月給我們公司開了一張專票,但是發(fā)票在郵寄過程中被遺失了,供應(yīng)商不愿意紅沖并重開,這個問題拖了很久沒處理,這個月供應(yīng)商提供了他們做賬聯(lián)的掃描件給我們,我們是否可以這樣處理: 1、認(rèn)證系統(tǒng)中,勾選認(rèn)證抵扣 2、憑證: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付貨款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3、增值稅報表:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那里填寫對應(yīng)金額
老師:您好! ? 如下問題,要怎樣做會計分錄呀?銷售廢鋼筋要開票嗎? 我這樣做分錄,會不會對呀? ? 一、建筑企業(yè)1月份購進(jìn)一批鋼材,已收貨收發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,已入賬做成本了,3月份時往老板說,1月份這批鋼材報廢了,3月份已按廢品銷售了。 1?????????????????????????????????????????? 借:應(yīng)收賬款 借:工程施工—鋼材(紅字)(當(dāng)時材料費(fèi)是直接做成本科目去的) 2 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?????????? ????????????????????????????? 3 借:應(yīng)交稅金—已交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)紅字 ?????????????????????????? ???????????????? ? 二、今年3月份賣工地的鋼筋下腳料 ??? 借:應(yīng)收賬款 貸:營業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)????????????
老師我有一個疑問,就是我之前在代理記賬公司,然后呢收到了客戶寄過來的是復(fù)印過來的發(fā)票復(fù)印件進(jìn)項(xiàng)票,金額100萬,稅額13萬,那我做賬就是借:原材料100萬借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13萬,貸應(yīng)付賬款113萬,重點(diǎn)來了:第二個月客戶將這筆業(yè)務(wù)的原件發(fā)票給我了(上個月給我的是復(fù)印的發(fā)票,原件沒有寄回來),那我又做了一次借:原材料100萬,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13萬,貸應(yīng)付賬款113萬。。老師這樣我是不是就是重復(fù)入賬了呢???導(dǎo)致同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅我也記了2次是這樣嗎??!
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點(diǎn)來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
老師,我們公司是新公司,剛做一般貿(mào)易出口,我們買了臺大設(shè)備,需要幾個貨柜來裝柜,我們公司沒有那么大的場地來裝柜,可以直接在供應(yīng)商工廠地址裝柜再運(yùn)到港口嗎?這樣合規(guī)嗎?會影響我們退稅嗎?跟客戶簽的是FOB交易,
有限公司自然人股東減資,需要交稅嗎?
請問一下老師我們是做金屬類,五金銷售,她這個營業(yè)執(zhí)照的,項(xiàng)目,我們可以給他開票?我都看不出來她跟金屬類有相關(guān)
您好,直接銷售計入庫存商品
這個進(jìn)來的材料領(lǐng)用表上要不要計入進(jìn)去的,
您好,您直接對外銷售,不需要做領(lǐng)料
建立做的原材料-玻璃,人工不入庫領(lǐng)料,原材料里會不會不準(zhǔn)
進(jìn)來做的原材料-玻璃,如果不計入入庫原材料,在領(lǐng)用,原材料庫存會不會不準(zhǔn)
您好,就按實(shí)際出入庫金額做原材料臺賬。也可以先全部在原材料核算,對外出售轉(zhuǎn)庫存商品。