可以,這個(gè)可以,這個(gè)不不含稅部分不能直接一次做管理費(fèi)用,需要做固定資產(chǎn), 按5年折舊
老師好,打擾了,我公司一般納稅人,是安裝工程服務(wù) 這個(gè)項(xiàng)目一共是65萬(wàn),這是11月的開(kāi)出的,百分之13的專(zhuān)票,是銷(xiāo)售設(shè)備 ,進(jìn)項(xiàng)只進(jìn)來(lái)30萬(wàn)的,這月還能進(jìn)來(lái)30萬(wàn)專(zhuān)票,那11月就得交4萬(wàn)的增值稅,我家因?yàn)橐咔橘Y金緊缺,可否在稅務(wù)局申請(qǐng),延期繳稅,如果這月專(zhuān)票進(jìn)來(lái)就不用交這個(gè)增值稅了,給批準(zhǔn)嗎稅務(wù)局
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們這個(gè)月公司買(mǎi)了100萬(wàn)的紅一小家具回來(lái),他開(kāi)的是13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月能不能把13個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了?還有把這100萬(wàn)的不含稅加劇作為一次性管理費(fèi)用入賬,這樣可以嗎?
老師,我們是一般納稅人,本月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn),但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬(wàn),那么本次我就會(huì)繳納很多增值稅和附加稅, 那下個(gè)月如果開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票5萬(wàn)出去,然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我下個(gè)月可以把這20萬(wàn)全部用來(lái)抵嗎?
老師我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō)我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有規(guī)定說(shuō)1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開(kāi)具為1%的銷(xiāo)項(xiàng),而不能抵扣我開(kāi)出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說(shuō)都能抵扣的,只是說(shuō)比如我買(mǎi)了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢(qián)的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣(mài)了1000元商品出去,我開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷(xiāo)項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對(duì)嗎?
老師我有一個(gè)疑問(wèn),就是我之前在代理記賬公司,然后呢收到了客戶(hù)寄過(guò)來(lái)的是復(fù)印過(guò)來(lái)的發(fā)票復(fù)印件進(jìn)項(xiàng)票,金額100萬(wàn),稅額13萬(wàn),那我做賬就是借:原材料100萬(wàn)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn),貸應(yīng)付賬款113萬(wàn),重點(diǎn)來(lái)了:第二個(gè)月客戶(hù)將這筆業(yè)務(wù)的原件發(fā)票給我了(上個(gè)月給我的是復(fù)印的發(fā)票,原件沒(méi)有寄回來(lái)),那我又做了一次借:原材料100萬(wàn),借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13萬(wàn),貸應(yīng)付賬款113萬(wàn)。。老師這樣我是不是就是重復(fù)入賬了呢???導(dǎo)致同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅我也記了2次是這樣嗎??!
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
我現(xiàn)在都已經(jīng)一次性做了管理費(fèi)用,如果我每月還計(jì)提折舊的話,那費(fèi)用不是重復(fù)了嗎?
需要沖掉,不能直接一次做管理費(fèi)用
那意思是不能一次做管理費(fèi)用羅?還是要分5年折舊
是的,是的,是的,是的?
但今年好像有個(gè)政策說(shuō)可以約
那是稅法上面會(huì)計(jì)上面不能, 還有12月買(mǎi),這個(gè)政策截止了,