你好 銷售方開紅字發(fā)票? 紅沖當期收入? ??
老師,我們有一批貨,本來要收4萬,但因為質(zhì)量問題,對方一直未付款,也未退貨,后來老板跟對方商量,只收了2萬貨款,老板也沒找供應商扯皮了,供應商開票還是按3萬的銷售額開票給我們,相當于我們這單是虧了1萬,那我這增值稅要怎么處理,不用轉(zhuǎn)出吧
老師,應收賬款應該是3.6萬,但是因為產(chǎn)品問題,最后老板跟對方公司協(xié)商只收2萬,開票也是開的2萬出去,對方也不退產(chǎn)品,那我這分錄怎么寫,沒有收回的1.6萬算壞賬嗎,但我之前也沒計提壞賬準備
為什么涉及到罰款和賠償?shù)念A計負債,在次年的事后事項調(diào)整中,假如原先預計賠700萬,現(xiàn)在判決賠800萬,然后調(diào)整的時候,只是把原先700的差異反沖回來,而不是就800萬的差額重新記賬,見圖1;問題2,罰款記營業(yè)外支出影響所得稅,需要就800萬的差額對應交所得稅就行調(diào)整,那么同理涉及到壞賬準備的問題,原計提10萬壞賬準備,科目記信用減值損失,那么現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有 80萬的應收賬款無法收回,應補提70萬的壞賬準備,那么一開始計提10萬的壞賬準備是屬于減值,是否需要計算遞延所得稅差異?圖2里沒有寫,是否答案不對?第三個問題,在補提了 70萬壞賬準備時,整體計提了80萬的壞賬準備,對應交所得稅沒有影響么?都是損益類科目,不應該做一個對應交所得稅減少80*0.25的分錄么?(也見圖2)
老師,我們和醫(yī)院對賬,我們應收款比醫(yī)院多了20多萬,醫(yī)院那邊說的不會出任何證明只能給一個對賬函,我們老板的意思是我們這邊壞賬處理掉醫(yī)院如果后期對不上賬就暫?;乜盍?,但是我們之前也沒有計提過壞賬,要怎么處理喃
我買了一臺機器,價值10萬,分三次付款,分別是4萬元+4萬元+2萬元。目前,還剩余2萬元尾款沒支付,我通過其他應付款核算。發(fā)票在支付第二次款項的時候就已經(jīng)到了,機器也驗收合格了,我入賬固定資產(chǎn)10萬元。但是驗收完的第二天,機器開票陸續(xù)出現(xiàn)問題,對方也派人維護了,但是最終因機器問題較多,故對方提出在尾款2萬元的基礎上,減免1萬元。也就說我們現(xiàn)在只需要支付尾款1萬元,可問題是,固定資產(chǎn)我已經(jīng)入賬@0萬元了,這可怎么辦處理啊
老師,請問生產(chǎn)農(nóng)用機器設備的五金件可否申請政府補貼,有這類的補貼政策嗎?
老師,我們公司建設的便民市場,要出租的房屋建筑是固定資產(chǎn),要折舊20年,計提折舊要分攤到每月,對吧 老師地面呢,水泥地面大概幾十萬,這個可以一次計入費用嗎,怎么入賬,入賬科目怎么寫
內(nèi)部企業(yè)間借款80萬,10年后還款時怎么處理符合增值稅管理要求,雙方無約定利息。
一般戶可以接受貨款嗎
我在哪兒可以下載企業(yè)的財務報表
老師,請問財務人員未來往那邊發(fā)展比較有利?
公司弄了個一般賬戶,想問下這個基本戶錢可以轉(zhuǎn)一般戶嗎
增值稅分錄多計提0.01怎么做分錄調(diào)平
老師,合同是采購合同,不是開13%嗎,
運輸公司發(fā)票怎么開具?
實際開票就只開了2萬的票出去了
產(chǎn)品對方公司也不退回,怎么紅沖
你好 沒開的做無票收入? 沖無票收入??
那具體的分錄怎么寫,您能告知一下嗎,我是新手不太明白
老師,我這樣能做成壞賬嗎,因為對方也不退貨給我們了,如果我沖減收入的話,那我的庫存也對不上呀
你好 借應收 負數(shù)? 銷售折讓的分錄? 貸收入負數(shù) 應交增值稅負數(shù)??