您好,是的,您的理解非常正確
老師,固定資產(chǎn)暫估轉(zhuǎn)固時(shí)借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
老師,固定資產(chǎn)暫估轉(zhuǎn)固時(shí)借:固定資產(chǎn),貸在建工程和應(yīng)付賬款-暫估轉(zhuǎn)固,發(fā)票陸續(xù)到以后怎么做賬?
暫估入賬的固定資產(chǎn)發(fā)票收到,暫時(shí)不付款。需要把暫估轉(zhuǎn)入應(yīng)付科目嗎?
暫估庫(kù)存商品入庫(kù)、暫估應(yīng)收賬款、暫估應(yīng)付賬款、暫估銷(xiāo)售收入、暫估銷(xiāo)售成本,請(qǐng)問(wèn)需要單獨(dú)列明會(huì)計(jì)科目嗎?還是放在原來(lái)的科目呢?如:庫(kù)存商品、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本
請(qǐng)問(wèn)老師 房屋建筑物固定資產(chǎn)暫估入賬分錄這樣寫(xiě)對(duì)不對(duì) 借:固定資產(chǎn)–暫估入賬 貸:在建工程 貸:應(yīng)付賬款–暫估工程款 收到發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)付賬款–暫估工程款 貸:應(yīng)付賬款–正常應(yīng)付款
請(qǐng)問(wèn)暫估主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄怎么做
老師,我司有兩個(gè)子公司,股權(quán)投資,暫不涉及三個(gè)主體之間債權(quán)債務(wù)往來(lái),請(qǐng)老師詳解,幫我講解計(jì)算合并報(bào)表三個(gè)主表數(shù)據(jù)是否是直接匯總相加即可?,謝謝
我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷(xiāo)返利費(fèi)用,每個(gè)月將這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷(xiāo)商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購(gòu)貨物就抵扣我們的采購(gòu)成本,我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬,但是業(yè)務(wù)部門(mén)說(shuō)要按他們提供的固定成本價(jià)入庫(kù),但是固定成本價(jià)與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異,并且很大,但是業(yè)務(wù)部門(mén)和老板說(shuō)不用管,這樣造成應(yīng)付賬款對(duì)不上也不用管,我就發(fā)了一個(gè)文字說(shuō)明到財(cái)務(wù)群,以后這些問(wèn)題財(cái)務(wù)不做解釋
領(lǐng)取失業(yè)金3個(gè)月后注冊(cè)了個(gè)體戶,現(xiàn)在不能領(lǐng)取失業(yè)金了,問(wèn)注銷(xiāo)個(gè)體能繼續(xù)領(lǐng)?我本可以領(lǐng)12個(gè)月的
你好老師,1到3月的企業(yè)所得稅是記到3月還是4月?
老師,我想把錢(qián)從建設(shè)銀行轉(zhuǎn)到中國(guó)銀行,這個(gè)摘要要怎么寫(xiě)?
老師好,收據(jù)蓋了發(fā)票專(zhuān)用章 這種能不能用 金額不大
用公司付款買(mǎi)了車(chē),但沒(méi)有開(kāi)票,怎么做賬,平賬
老師,我們是光伏發(fā)電公司,購(gòu)買(mǎi)的所有材料現(xiàn)在作為固定資產(chǎn)折舊,請(qǐng)問(wèn)成本是只有這個(gè)折舊費(fèi),還是包括折舊費(fèi)和買(mǎi)材料的錢(qián)
請(qǐng)問(wèn)2月.有個(gè)員工要繳納12元個(gè)稅,財(cái)務(wù)忘記扣款,等到6月才扣款,3月員工離職,這筆錢(qián)現(xiàn)在是公司出,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?做營(yíng)業(yè)外支出嗎?