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老師,我們公司是做環(huán)境服務(wù)的,疫情期間銷項稅額減免,我在確認(rèn)收入的時候正常提現(xiàn)銷項稅額了,然后又將銷項稅額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了,這樣合理嗎

2020-12-22 16:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-22 16:47

你好,那樣也是可以的

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快賬用戶8535 追問 2020-12-22 18:32

那老師,我在報稅的時候是按照主營不含稅收入加上銷項稅一并作為收入報的,這樣也可以嗎?這樣做對企業(yè)匯算清繳有影響嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-23 00:16

你報收入 是不含稅的

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快賬用戶8535 追問 2020-12-23 06:28

老師,我們前三年免稅,在報收入的時候要全額報的

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齊紅老師 解答 2020-12-23 09:28

免稅的就是本身沒有稅的

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快賬用戶8535 追問 2020-12-23 09:29

對,所以我要按照回款數(shù)全額確認(rèn)收入

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齊紅老師 解答 2020-12-23 09:30

你好,對的,你的理解是正確的??

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你好,那樣也是可以的
2020-12-22
你這個可以開紅字發(fā)票,這個沖掉之前收入和和稅費可以,
2020-12-17
借xx (之前不含稅做啥這個就做啥)貸進項稅額轉(zhuǎn)出,用于免稅上面需要轉(zhuǎn)出,銷售這個做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入,沒有銷項稅額,
2020-03-24
1.對的 2.按CIF價格減掉運費保費后的FOB價來確認(rèn)
2020-10-15
同學(xué)你好 這個可以的 繳稅就行了
2021-08-23
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