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支付個人銷售傭金帳務處理,借:銷售傭金,貸:應交個人所得稅,貸:其他應付款-劉某 借:其他應付款-劉某,貸:銀行?是這樣做嗎?但是怎么并入工資里?是要申報勞務報酬的。

2020-12-22 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-22 16:03

你好!這個不并入工資,你這個要匯算清繳的時候系統(tǒng)會合在一起的。

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快賬用戶6049 追問 2020-12-22 16:07

就是我賬務上不用走工資處理嗎?但是我申報是在勞務報酬的,這樣我賬務上跟系統(tǒng)申報不是不一致嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-22 16:07

你好!是的,你不走工資,是走應付賬款。

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快賬用戶6049 追問 2020-12-22 16:10

那我系統(tǒng)賬務跟申報不就不一樣嗎,這個怎么解釋?還要就是個人走的是其他應付款吧

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齊紅老師 解答 2020-12-22 16:11

你好!是一樣的了。你系統(tǒng)應該跟申報的金額是一樣的。只是你要給他代扣代繳個稅,也就是實際發(fā)放的部分少點。

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快賬用戶6049 追問 2020-12-22 16:14

是的啊,但是這樣我賬上的應付職工薪酬跟我申報金額就差了銷售傭金金額了,因為你說不走工資。

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齊紅老師 解答 2020-12-22 16:15

你好!不會啊。這個不走應付職工薪酬啊。你應付職工薪酬申報的時候也不需要報他的這個了

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快賬用戶6049 追問 2020-12-22 16:20

現(xiàn)在是綜合所得申報嘛,我分正常工資所得還要勞務報酬所得稅申報了,你的意思賬上應付薪酬只跟正常工資薪酬匹配就行了???

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齊紅老師 解答 2020-12-22 16:23

你好!對于這種你還是只能按勞務來給他申報。

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快賬用戶6049 追問 2020-12-22 16:27

是按勞務報酬給他申報的

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齊紅老師 解答 2020-12-22 16:28

你好!對,就是應該這樣。然后賬上的應付職工薪酬,只跟你正常工資薪金匹配。

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快賬用戶6049 追問 2020-12-22 16:36

好的,明白,謝謝。

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齊紅老師 解答 2020-12-22 16:37

你好!不用客氣的了。

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你好!這個不并入工資,你這個要匯算清繳的時候系統(tǒng)會合在一起的。
2020-12-22
同學你好,就是這樣做的
2024-01-17
借:銷售費用2000 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸應交稅費-應交個人所得稅
2023-11-23
你好,分錄是發(fā)放工資,借應付職工薪酬,貸銀行存款 貸 其他應收款?代扣個人社保 貸應交稅費-代扣個人所得稅322.46元才對, 繳納個人所得稅借應交稅費-代扣個人所得稅306 貸銀行存款306 差額看你是退給員工還是下個月少扣,下個月少扣就不用另外做分錄
2022-03-28
您好,第一步其實是 借 其他應收款 貸 庫存現(xiàn)金的
2023-02-25
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