你好 借xx費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款 在綜合所得 勞務(wù)報(bào)酬填寫收入就可以 得有發(fā)票 五百一下的不需要

老師,我們是集團(tuán)公司,母公司是管理公司,負(fù)債給下面的子公司運(yùn)營(yíng),采購(gòu),財(cái)務(wù)都在總公司。現(xiàn)在是老板想對(duì)下面幾家公司收取一定的管理費(fèi),但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費(fèi)的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營(yíng)業(yè)額提點(diǎn),請(qǐng)問應(yīng)該怎提
老師,業(yè)務(wù)員拿回來的報(bào)銷單付的發(fā)票比如發(fā)票開的比實(shí)際多。但加油的發(fā)票比實(shí)際的少。 這樣我怎么處理?
老師,商業(yè)匯票可不可以轉(zhuǎn)讓給法人,公司欠法人錢
老師 正常8月份的工資是9月份底發(fā)的,我10月15號(hào)之前申報(bào)沒問題吧 這應(yīng)該是正常流程吧 今天竟然有員工投訴我們說他走了還在給扣工資
老師,報(bào)關(guān)單成交方式是EXW,填寫的雜費(fèi)是人民幣100元,但是業(yè)務(wù)提供給我的報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票是人民幣300元,這樣金額對(duì)應(yīng)不起來,這種情況需要怎樣處理?正常雜費(fèi)是由客戶承擔(dān),但是我們公司也付了雜費(fèi),發(fā)票也開給我們了
老師,企業(yè)出資投資子公司,賬務(wù)要怎么處理啊
老師好 小規(guī)模納稅人一季度開票專票+普票開票不足30萬 是不是普票不納稅 專票單獨(dú)納稅;如果普票+專票超過30萬 全額納稅
結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),本年利潤(rùn)在貸方還是借方
請(qǐng)問下申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候,顯示報(bào)關(guān)單與進(jìn)項(xiàng)品名名稱不一致,要怎么處理?
老師,您好,問下小規(guī)模納稅人,異地項(xiàng)目開普票21萬,做跨區(qū)域反饋的時(shí)候,是不是不用新增行次?直接提交反饋就行?


我們是一個(gè)月發(fā)一次錢,一個(gè)月大概1000多一點(diǎn),請(qǐng)問發(fā)票是單位去稅務(wù)局代開的嗎?
勞務(wù)報(bào)酬需要計(jì)提嗎?
你好 對(duì)的 不需要計(jì)提的
這個(gè)個(gè)稅是我們公司交的?還是阿姨交從他的工資扣?。?
10月給了1500,11月給了1000,請(qǐng)問我要怎么賬務(wù)處理?。?
從他工資扣除 借管理費(fèi)用貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)
10月給了1500,11月給了1000,請(qǐng)問我要怎么賬務(wù)處理?。?
現(xiàn)在發(fā)票給你開了嗎 你給他報(bào)個(gè)稅的嗎
還沒有開發(fā)票呢
這個(gè)我不知道應(yīng)該怎么做,是先開發(fā)票還是報(bào)個(gè)稅
先開發(fā)票 后報(bào)稅 多支付的 讓對(duì)方退回來 借xx費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款