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Q

視同銷售,不算收入,如何進(jìn)行納稅申報(bào)?

2020-12-22 07:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-22 07:26

你好,視同銷售在納稅申報(bào)表中按開具發(fā)票和未開票分別填列,例如將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)給職工,應(yīng)視同銷售可以填列在未開票欄。又如,將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于本單位建筑工程,視同銷售只計(jì)算銷項(xiàng)稅,不做收入處理,不用填制報(bào)表。 在主表第1項(xiàng)“(一)按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”欄數(shù)據(jù)、第2項(xiàng)“應(yīng)稅貨物銷售額”欄數(shù)據(jù) 、附表一的“未開具發(fā)票”欄數(shù)據(jù)里反映。

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快賬用戶9879 追問 2020-12-22 07:29

附表一的銷售稅額是直接根據(jù)稅率生成,銷售額如何填寫?

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齊紅老師 解答 2020-12-22 07:33

這筆視同的銷售額按照你以前同類產(chǎn)品的銷售來算銷售額

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你好,視同銷售在納稅申報(bào)表中按開具發(fā)票和未開票分別填列,例如將自產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)給職工,應(yīng)視同銷售可以填列在未開票欄。又如,將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于本單位建筑工程,視同銷售只計(jì)算銷項(xiàng)稅,不做收入處理,不用填制報(bào)表。 在主表第1項(xiàng)“(一)按適用稅率征稅貨物及勞務(wù)銷售額”欄數(shù)據(jù)、第2項(xiàng)“應(yīng)稅貨物銷售額”欄數(shù)據(jù) 、附表一的“未開具發(fā)票”欄數(shù)據(jù)里反映。
2020-12-22
直接按無票的銷售收入進(jìn)行申報(bào)增值稅
2020-10-19
你好,還是在增值稅申報(bào)表填無票銷售收入
2023-09-24
是,企業(yè)所得稅也要把視同銷售的收入算進(jìn)去
2025-01-14
你好 視同收入,申報(bào)方式與銷售收入無區(qū)別的
2021-04-12
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