你好 按月計提? ?發(fā)放沒有規(guī)定??
老師好,我們兩個月工資一起開,做賬是不是可以在本月一起計提和發(fā)放
老師您好,我們公司工資做賬是實際支付時一起計提發(fā)放做進(jìn)去,現(xiàn)在做三月份賬要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計提三月份工資,這樣1-3月就計提了四個月工資,可以將一月份計提發(fā)放的12月份工資沖銷掉嗎
老師,農(nóng)民工工資表可不可以4月5月兩個月一起放在6月份賬里面做賬
你好老師,我們單位現(xiàn)在的基本工資和提成是計算在一起的,也一起發(fā)放。 老板說今年打算先發(fā)基本工資,提成可能會次月計算出來,然后再發(fā)放,我一直沒理清,可以這樣操作嗎?這樣會妨礙我申報工資嗎?
你好 老師 我們兩個月未發(fā)工資 工資是計提了的 然后代扣社保個人部分是不是等發(fā)放工資的時候在一起做代扣的分錄
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風(fēng)險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
老師,無論發(fā)不發(fā)工資都要按月計提是嗎?還有員工福利也一樣必須按月計提嗎?
你好 ,無論發(fā)不發(fā)工資都要按月計提 福利按實際 發(fā)生的當(dāng)期計提 分配?
老師,福利怎樣計提呢按什么比例
你好 福利按實際 發(fā)生的金額在發(fā)生的當(dāng)期計提 分配? ?
老師福利沒有規(guī)定可以提取的百分比嗎?
你好 沒有 實報實銷 是扣除有比例?
老師那扣除比例是怎么計算?
福利費(fèi)用按照工資總額14%的部分稅前扣除